Bau-Service "Drei Tannen" GmbHLiquidiert

09526 Olbernhau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 12789
Eingetragen
9.4.1996
Branche
Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, TapezierereiAnbringen von Stuckaturen, Gipserei und VerputzereiMaurerarbeiten
Gegenstand
Vornahme von Maurerarbeiten, Fliesen- und Mosaiklegearbeiten sowie Tapezier- und Malerarbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Zemmrich
seit 26.11.2009
Liquidator
Georg Zemmrich
seit 14.1.2008
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bauservice "Drei Tannen" GmbH

Olbernhau

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 83.054,00 87.832,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 751,50 1.651,50
II. Sachanlagen 82.302,50 86.180,50
B. Umlaufvermögen 484.401,05 336.151,62
I. Vorräte 165.950,41 161.070,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 316.120,98 171.232,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.329,66 3.848,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.951,47 1.192,61
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 48.580,10 58.475,88
Bilanzsumme, Summe Aktiva 623.986,62 483.652,11

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
B. Verlustvortrag 84.040,47 67.820,43
C. Jahresüberschuss 9.895,78 -16.220,04
D. Rückstellungen 32.079,00 35.643,00
E. Verbindlichkeiten 591.907,62 448.009,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 623.986,62 483.652,11

Anhang

für das Geschäftsjahr 2006



Allgemeine Angaben


Nach Auskunft der Geschäftsleitung waren im Geschäftsjahr keine besonderen

Geschäftsvorfälle zu verzeichnen.

Grundlagen der Rechnungslegung


Der vorliegende Jahresabschluss wurde in Form einer Steuerbilanz unter Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften sowie nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Die Wertansätze in der Bilanz der Bauservice "Drei Tannen" GmbH zum 31.12.2005 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.


Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.


Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.


Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.


Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.


Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.


Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.


Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.


Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.


Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in der Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.

Soweit zulässig, wurden im Einklang mit den steuerrechtlichen Vorschriften stehende

Berechnungsverfahren verwendet.


Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.


Grundlagen der Währungsumrechung


Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen sofern vorhanden zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.



Erläuterungen zur Bilanz


Anlagevermögen


Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel

dargestellt, der Bestandteil der Anlage zu diesem Anhang ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind - wie im Vorjahr - sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.


Bei den sonstigen Vermögensgegenständen bestehen keine Forderungen mit einer

Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.


Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von

mehr als 5 Jahren


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als

5 Jahren beträgt Euro 145.465,49 . (Vorjahr Euro 152.048,55 )


Geschäftsführung


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei


Herrn Thomas Zemmrich.


Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.


Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.



Olbernhau, den





..........................................................................

Geschäftsführer


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