TAWANA PHARMA GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 14222
Eingetragen
17.2.2004
Branche
Großhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen Artikeln, Krankenhaus-, Dental- und Altenpflegebedarf
Gegenstand
Der Import und der Export von pharmazeutischen Produkten und von medizinischen Geräten.

Historie

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Management

NameRolle
Huschang Dr. Toluipur
seit 16.7.2009
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Tawana Pharma GmbH

Neunkirchen

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 5.750,00
I. Sachanlagen 0,00 5.750,00
B. Umlaufvermögen 25.214,86 14.483,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.214,86 10.360,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.000,00 4.122,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva 25.214,86 20.233,15

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 24.441,16 18.933,76
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 6.066,24 4.744,34
III. Jahresüberschuss 5.507,40 -1.321,90
B. Rückstellungen 500,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 273,70 1.299,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 25.214,86 20.233,15

Anhang

Allgemeine Hinweise

 

 
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

 
Die Gliederungen sind unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

 
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

 

 

 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 

 
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

 
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert. Soweit steuerlich zulässig, wird für bewegliche Anlagegüter die degressive Abschreibungsmethode angewandt. Der Übergang zur linearen Methode erfolgt in dem Jahr, für welches die lineare Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt. Die übrigen Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

 

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

 

 
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.

 
Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 

 

 
Erläuterungen zur Bilanz

 

 
 

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

 
Beträge gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEuro 23,2. Davon mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr TEuro 0,0.

 


 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter von Euro 23.214,86 und gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht in Höhe von Euro 0,00.

 

 
Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Beträge, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

 

 
Rechnungsabgrenzungsposten

 
Hierin sind keine Disagien enthalten, die über die Laufzeit der Darlehensverträge abgeschrieben werden.

 

 

 
Bilanzverlust

 
Im Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag von Euro -6.066,24 und ein Jahresüberschuss von Euro 5.507,40 enthalten.

 
 
Sonderposten mit Rücklagenanteil

 
Es wurden keine Sonderposten mit Rücklagenanteil gebildet.

 


 

 
Verbindlichkeiten

 
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bestehen nicht.

 
Haftungsverhältnisse

 
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 sind keine zu vermerken.

 

 
Aufgliederung der Umsatzerlöse

 
Auf die Aufgliederung der Umsatzerlöse wird unter Berufung auf § 286 (2) HGB verzichtet.

 

 
Außerplanmässige Abschreibungen

 
Im Berichtsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

 
 
Sonstige Angaben

 

 
Organe

 

 
Geschäftsführung
 
Zur Geschäftsführung war im Berichtsjahr bestellt:

 
Dr. med. Huschang Toluipur.

 
Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt.

 
Gesamtbezüge

 
Es wird auf die Angabe der Gesamtbezüge gem. § 288 HGB verzichtet.

 
 
Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführung

 
Kredite oder Vorschüsse wurden nicht gewährt.

 
 
Anteilsbesitz

 
Die Gesellschaft war im Berichtsjahr an keiner Gesellschaft mit mindestens 20 % beteiligt.

 
 
Ergebnisverwendung

 
Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor den sich zum 31. Dezember 2007 ergebenden Bilanzverlust in Höhe von von Euro -558,84 auf neue Rechnung vorzutragen.

 
Neunkirchen, den 25.06.2008

 

 

 

 
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Die Geschäftsführung

 
Gesellschafterversammlung

 
der

 
Tawana Pharma GmbH, Neunkirchen

 
am 25.06.2008

 

 

 

 

 
Unter Außerachtlassung der Form- und Fristvorschriften fassen die Gesellschafter folgende Beschlüsse:

 

 
- Dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Geschäftsführung für das Jahr 2007 wird zugestimmt.

 
- Der Jahresabschluss 2007 wird festgestellt.

 
- Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.

 

 

 

 

 
Neunkirchen, den 25.06.2008

 

 

 

 

 
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Die Gesellschafter

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