MTO-IREM GmbHLiquidiert

47800 Krefeld, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Krefeld HRB 12673
Vorher
Han Ver GmbH
Eingetragen
27.10.2009
Branche
Großhandel mit Obst, Gemüse und KartoffelnGroßhandel mit Fleisch und FleischwarenEinzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
Gegenstand
Der Vertrieb von Gastronomiebedarf, Großund Einzelhandel von Fleischwaren sowie von Obst und Gemüse.

Historie

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Management

NameRolle
Alfonz Vasvari
seit 23.12.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

40.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

MTO-IREM GmbH

Krefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Geschäfts- oder Firmenwert 21.269,00 23.678,00
21.269,00 23.678,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.806,00 16.547,00
14.806,00 16.547,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 47.172,80 26.921,70
47.172,80 26.921,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 127.982,23 213.712,95
2. sonstige Vermögensgegenstände 12.448,45 16.272,86
- davon gegen Gesellschafter Euro 88,10 (Euro 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 9.294,42 (Euro 7.013,16)
140.430,68 229.985,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 50.461,49 39.054,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.776,10 2.841,76
- davon Disagio Euro 1.776,10 (Euro 2.841,76)
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 22.452,97 0,00
298.369,04 339.028,41

PASSIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 40.000,00 40.000,00
II. Verlustvortrag 7.042,12 0,00
III. Jahresfehlbetrag 55.410,85 7.042,12
nicht gedeckter Fehlbetrag 22.452,97 0,00
0,00 32.957,88
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 1.000,00 800,00
1.000,00 800,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 272.400,80 278.835,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 272.400,80 (Euro 278.835,58)
2. sonstige Verbindlichkeiten 24.968,24 26.434,95
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 0,00 (Euro 98,75)
- davon aus Steuern Euro 324,03 (Euro 678,32)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 9.986,33 (Euro 7.838,57)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 24.968,24 (Euro 26.434,95)
297.369,04 305.270,53
298.369,04 339.028,41

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des dritten Buches des HGB (§§238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Absatz 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel in der Anlage zu diesem Anhang zu entnehmen.

Der Betrag der Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr beläuft sich auf 140.430,68 €.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, die Erstellung der Steuererklärung und die Berufsgenossenschaft.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Verbindlichkeiten Stand
1.12.2011
bis zu 1 Jahr
>1 bis<= 5 Jahre
über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gesamt 297.369,04 272.400,80 24.968,24 0,00

Die Banken.- und Darlehensverbindlichkeiten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehälte aus den Lieferungen von Waren und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen.

3. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine periodenfremden Aufwendungen enthalten.

4. Sonstige Angaben

Gesamtvertretungsberechtigter Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2011 war Herr H. Renkli.

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