DATRO GmbH Datentechnik und Elektronik

Kaulbachstraße 6A, 12247 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 15536
Eingetragen
19.11.2004
Branche
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren GerätenHerstellung von Geräten der UnterhaltungselektronikHerstellung von elektronischen Bauelementen a. n. g.
Gegenstand
Entwicklung von elektronischen Geräten, Anlagen und Zubehör, sowie die Übernahme, Auswertung und Vergabe von Lizenzen und ähnlichen Rechten für solche Entwicklungen. Fertigung von elektronischen Geräten, Anlagen und Zubehör. Entwicklung von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen. Vertrieb von Datenverarbeitungsanlagen, Pheripheriegeräten, Zubehör, Programmen, elektronischen Geräten und Anlagen aus eigener und fremder Produktion.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Rainer Breitbarth
seit 2.1.2024
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Berlin
50000
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

DATRO GmbH Datentechnik und Elektronik

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

63.414,08

52.641,29

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

34.496,21

28.680,49

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

28.917,87

23.960,80

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.104,00

1.104,00

1.079,85

1.079,85

Summe Aktiva

64.518,08

53.721,14



PASSIVA

44.705,00

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

6.125,92

4.376,53

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-21.188,06

-16.268,00

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

1.749,39

-4.920,06

B. Rückstellungen

52.455,00

52.455,00

48.567,00

48.567,00

C. Verbindlichkeiten

5.937,16

5.937,16

777,61

777,61

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

64.518,08

53.721,14

ANHANG

1. Allgemeine Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Allgemeine Angaben

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte in Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB.

Bei der Bewertung der Vermögens- und Schuldposten wurden sowohl die handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 252 - 255 HGB und §§ 279 - 283 HGB als auch die bilanzsteuerrechtlichen Vorschriften berücksichtigt.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die der Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag. Rückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der Risiken und möglichen Verpflichtungen erforderlich sein werden.

Änderungen der ursprünglich angewandten Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

A. Angaben zur Bilanz

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgewiesen. Die Abschreibungen für die abnutzbaren Gegenstände des Anlagevermögens erfolgten einzeln und planmäßig. Die Zu- und Abgänge von Anlagegegenständen wurden separat dargestellt. Die Zusammensetzung des Bestandes, die Entwicklung der einzelnen Posten und die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind aus der Anlagenentwicklung ersichtlich.

Die Abschreibungen für bewegliche Sachanlagen wurden, die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer berücksichtigend, nach der linearen Methode verrechnet.

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ergibt sich aus dem Anlagespiegel.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden ausschließlich Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Stichtag darstellen, eingestellt.

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.564,59 EUR. Es ist in voller Höhe eingezahlt.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres beträgt 1.749,39 Euro.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert. Der Bestand an Verbindlichkeiten und die Nachweise der übrigen Schuldposten ergeben sich aus den Kreditorenlisten, Kassenprotokollen, Tagesauszügen, Konten der Finanzbuchführung und sonstigen Unterlagen des Unternehmens.

B. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge und Aufwendungen von nicht unerheblicher Bedeutung, die einem anderen Geschäftsjahr zuzurechnen sind, enthält die Gewinn- und Verlustrechnung nicht.

2. Sonstige Angaben

Angaben über die Geschäftsführung

Die Geschäftsführung obliegt Gerhard Zetzsche.

Berlin, den 6. Dezember 2012

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06.12.2012

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