Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 765869
Vorher
Orth & Schöpflin Schühle Reutlingen GmbHSchöpflin & Schühle GmbH
Eingetragen
25.7.2018
Branche
Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, TapezierereiMalerei- und LackiergewerbeHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Ausführung von Fußbodenverlege-, Maler-, Trockenbau- und Bautenschutzarbeiten

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Reutlingen
25.000 €
50.00%
Reutlingen
25.000 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Schühle GmbH (vormals: Schöpflin & Schühle GmbH)

Reutlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 179.368,00 52.043,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.365,00 2.779,00
II. Sachanlagen 178.003,00 49.264,00
B. Umlaufvermögen 1.979.050,03 1.437.641,73
I. Vorräte 973.720,37 366.000,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 839.519,21 1.001.192,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 165.810,45 70.449,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.278,45 2.756,00
Aktiva 2.178.696,48 1.492.440,73

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 272.362,39 246.678,13
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 196.678,13 222.032,81
III. Jahresüberschuss 25.684,26 -25.354,68
B. Rückstellungen 234.187,52 218.255,14
C. Verbindlichkeiten 1.672.146,57 1.027.507,46
Passiva 2.178.696,48 1.492.440,73

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

der Schühle GmbH (vormals Schöpflin & Schühle GmbH), Reutlingen,

A. Rechnungslegungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind im Jahresabschluss der Schühle GmbH (vormals Schöpflin & Schühle GmbH), Reutlingen (Registergericht Stuttgart, HRB 765869), die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften angewandt worden.

Der Anhang ist unter Berücksichtigung größenabhängiger Erleichterungsvorschriften gemäß § 288 HGB erstellt worden.

Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Erläuterungen zur Bilanz

1. Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 45,88.

2. Anlagevermögen

Soweit der nach nachstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Stellt sich in einem späteren Geschäftsjahr heraus, dass die Gründe hierfür nicht mehr bestehen, so wird der Betrag dieser Abschreibungen im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zugeschrieben.

2.1 Immaterielles Anlagevermögen

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 4 bzw. 5 Jahren vorgenommen.

2.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungs-/ Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern liegen hierbei zwischen 3 und 13 Jahren.

Zugänge werden ausschließlich nach der linearen Methode abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800 werden sofort abgeschrieben.

3. Umlaufvermögen

3.1 Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips. Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgt zu den Einzelkosten sowie angemessenen Teilen der Kosten der allgemeinen Verwaltung gemäß Bearbeitungsstand am Bilanzstichtag.

3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt. Für das allgemeine Kreditrisiko ist eine Pauschalwertberichtigung für Forderungen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit 1 % gebildet.

4. Rückstellungen

4.1 Sonstige Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutsche Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Verpflichtungen aus dem Personalbereich (TEUR 148), Garantieleistungen (TEUR 27) und Jahresabschlußkosten (TEUR 9).

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten von mehr als einem Jahr in Höhe von TEUR 74 enthalten.

C. Sonstige Angaben

1. Personal

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 45.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen TEUR 363.

3. Unterschrift der Geschäftsführung

 

Reutlingen, 05. April 2024

gez. Hansjörg Schühle, Geschäftsführer

gez. Ulrike Schühle, Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.04.2024 festgestellt.

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