Stammdaten

Register
Amtsgericht Hildesheim HRB 2665
Vorher
Holzhandlung Gundelach GmbH
Eingetragen
13.12.2005
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzGroßhandel mit sonstigen Holzhalbwaren sowie Bauelementen aus HolzTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Rohholz, Holzhalbwaren und Bauelementen aus Holz
Gegenstand
Der Handel mit Holz, die Herstellung und der Handel mit Holzprodukten sowie der Handel mit Baumaterialien und Bauzubehör.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stefan de Haan
seit 3.8.2021
Geschäftsführer
Florian de Haan
seit 22.11.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Florian de Haan
50.00%
Stefan de Haan
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Florian de Haan
Ilsede
13.000 €
50.00%
Stefan de Haan
Kelkheim
13.000 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gundelach GmbH

Bockenem

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

18.121,00

25.275,00

II. Sachanlagen

743.725,00

557.220,00

III. Finanzanlagen

7.662,92

7.662,92

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1.815.660,28

2.275.416,80

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.195.454,35

1.561.475,17

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

187.559,39

989.786,24

C. Rechnungsabgrenzungsposten

9.969,39

6.863,05

Summe Aktiva

3.978.152,33

5.423.699,18



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

26.000,00

26.000,00

II. Gewinnrücklagen

474.000,00

474.000,00

III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

0,00

1.285.743,01

IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

0,00

619.438,16

V. Bilanzgewinn

1.124.857,25

0,00

B. Rückstellungen

1.278.712,71

1.301.097,71

C. Verbindlichkeiten

1.074.582,37

1.717.420,30

Summe Passiva

3.978.152,33

5.423.699,18

ANHANG

Allgemeine Angaben

Die Gundelach GmbH hat ihren Sitz in Bockenem und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Hildesheim (Reg. Nr. 2665).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt, in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Beteiligungen des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Ein allgemeines Ausfall- und Kreditrisiko hat am Tag der Bilanzaufstellung nicht bestanden, so dass keine Pau­schalwertberichtigung zu bilden war.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Sachanlagen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear und degressiv abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Gesellschaft besitzt Kapitalanteile an der HolzLand GmbH, bei denen der Anteilsbesitz der Herstellung einer dauernden Verbindung dient.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2023

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Vorjahr 31.12.2022

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände

1.195.454,35€

261.250,00€

1.561.475,17€

210.000,00€

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 261.250,00 € ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

Stammkapital:

26.000,00 €

andere Gewinnrücklagen:

474.000,00 €

Bilanzgewinn:

1.124.857,25€

Summe Eigenkapital:

1.624.857,25€

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen und für Abschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2023

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit über 1 Jahr

davon Restlaufzeit über 5 Jahre

Verbindlichkeiten

1.074.582,37€

1.074.582,37€

0,00€

0,00€

Vorjahr 31.12.2022

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit über 1 Jahr

davon Restlaufzeit über 5 Jahre

Verbindlichkeiten

1.717.420,30€

1.717.420,30€

0,00€

0,00€

Latente Steuern

Die Gesellschaft hat von dem Wahlrecht gem. § 274a Nr. 4 HGB, auf die Abgrenzung latenter Steuern zu verzichten, Gebrauch gemacht.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB (Wechsel, Bürgschaften usw.) sind nicht gegeben.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

 

Bockenem, den 25. Oktober 2024

gez. Florian de Haan, Stefan de Haan

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25. Oktober 2024

Nachrichten & Medien

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