Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 32975
Eingetragen
23.1.1996
Branche
Herstellung von sonstigen Videofilmen, von Filmen und FernsehprogrammenFilmverleih und -vertrieb, nicht an private HaushalteHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Die Konzeption und Produktion von Filmen aller Art, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

ATEMLOS GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

0,00

II. Sachanlagen

0,00

0,00

III. Finanzanlagen

0,00

0,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

0,00

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

81.326,01

383.699,80

III. Wertpapiere

0,00

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

0,00

0,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Aktiva

81.326,01

383.699,80



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

76.693,78

76.693,78

II. Kapitalrücklage

0,00

0,00

III. Gewinnrücklagen

0,00

0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

0,00

0,00

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

0,00

0,00

B. Rückstellungen

106,28

35.375,88

C. Verbindlichkeiten

4.525,95

271.630,14

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Passiva

81.326,01

383.699,80

ANHANG

ATEMLOS GmbH


Allgemeines
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und im Anhang gesondert ausgewiesen und erläutert.
Geschäftsführung
Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2007:


Herr Veigel, Ulrich

Herr Ulrich Veigel ist einzelvertretungsberechtigt und gemäß Handelsregister von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Kapital- und Konzernverhältnisse
Das voll eingezahlte Kapital (Stammkapital) der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2007 EUR 76.693,78.
Aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags in der Fassung vom 15. September 2000 mit Wirkung zum 01. Oktober 1999 zwischen der ATEMLOS GmbH, Düsseldorf, und der Grey Global Group Middle Europe GmbH & Co.KG, Düsseldorf, übernimmt die Grey Global Group Middle Europe GmbH & Co.KG das gesamte Ergebnis der ATEMLOS GmbH.
Der Abschluss der Gesellschaft wird in den Abschluss der Konzernobergesellschaft WPP Group plc einbezogen, welcher am Sitz der Gesellschaft in London erhältlich ist.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Gesellschaft hat keine Bilanzierungshilfen in Anspruch genommen.
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert.
Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Angefallene plan­mäßige Abschreibungen werden abgesetzt. Zu- und Abgänge des Geschäftsjahres werden pro rata temporis abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennbeträgen bewertet.
Die Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und erkennbare Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.
Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

C. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände



Vorjahr


EUR

EUR

a) Anschaffungskosten



Vortrag zum 1. Januar 2007 (Vj.: 1. Januar 2006)

0,00

9.458,90

Zugänge

0,00

0,00

Abgänge

0,00

-9.458,90


0,00

0,00

b) Wertberichtigung



Vortrag zum 1. Januar 2007 (Vj.: 1. Januar 2006)

0,00

9.458,90

Zugänge

0,00

0,00

Abgänge

0,00

-9.458,90


0,00

0,00


0,00

0,00


II. Sachanlagen



Vorjahr


EUR

EUR

a) Anschaffungskosten



Vortrag zum 1. Januar 2007 (Vj.: 1. Januar 2006)

0,00

72.861,64

Zugänge

0,00

0,00

Abgänge

0,00

-72.861,64


0,00

0,00

b) Wertberichtigung



Vortrag zum 1. Januar 2007 (Vj.: 1. Januar 2006)

0,00

49.464,64

Zugänge

0,00

9.308,00

Abgänge

0,00

-58.772,64


0,00

0,00


0,00

0,00


Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres ist im Anlagegitter dargestellt.

D. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände



Vorjahr


EUR

EUR

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

0,00

62.991,48

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

81.267,49

292.549,79

Sonstige Vermögensgegenstände

58,52

28.158,53


81.326,01

383.699,80


In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind wie im Vorjahr keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten Forderun­gen gegen den Gesellschafter in Höhe von EUR 81.267,49 (Vj. EUR 288.440,16)
Passivseite
A. Eigenkapital
Das Stammkapital beträgt zum 31. Dezember 2007 EUR 76.693,78. Wir verweisen auf unsere weiteren Erläuterungen auf Seite 1.

B. Rückstellungen



Vorjahr


EUR

EUR

Steuerrückstellungen

0,00

0,00

Sonstige Rückstellungen

106,28

35.375,88


106,28

35.375,88


Die sonstigen Rückstellungen beinhalteten im Wesentlichen Rückstellungen für noch nicht gezahlte Beitrage zur Sozialversicherung.

C. Verbindlichkeiten


Vorjahr


EUR

EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

4.525,95

106.059,26

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

0,00

132.150,86

Sonstige Verbindlichkeiten

0,00

33.420,02


4.525,95

271.630,14


Die Verbindlichkeiten enthalten wie im Vorjahr keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten Verbindlichkeiten gegen einen Gesellschafter in Höhe von EUR 0,00 (Vj.: EUR 132.150,86).
Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen EUR 0,00 (Vj.: EUR 31.204,64) auf Steuern und EUR 0,00 (Vj.: EUR 1.541,36) auf Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit (Künstlersozialkasse).
D. Rechnungsabgrenzungsposten

Zum 31. Dezember 2007 wurden keine Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Zu vermerkende Haftungsverhältnisse bestanden am Bilanzstichtag nicht.
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:



Vorjahr


EUR

EUR

Löhne und Gehälter

4.777,32

189.427,31

Soziale Abgaben und Aufwendungen für



Altersversorgung und Unterstützung

478,79

25.947,34


5.256,11

215.374,65


Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung enthalten keine Aufwendungen für Altersversorgung.
Das Zinsergebnis enthält Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 0,00 (Vj.: EUR 3.114,74). Die Zinserträge aus verbundenen Unternehmen betragen EUR 6.041,67 (Vj.: EUR 2.181,36)
Sonstige Angaben

Angaben gemäß § 285 Nr. 9 c HGB
Vorschüsse und Kredite wurden an Mitglieder der Geschäftsführung nicht gewährt. Gemäß § 288 HGB entfallen die Angaben nach § 285 Nr. 9 a und b HGB.
Düsseldorf, 20.06.2008

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Nachrichten & Medien

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