Müller Handelsgesellschaft mbHLiquidiert

12683 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 57550
Eingetragen
4.10.2004
Branche
Großhandel mit WerkzeugmaschinenGroßhandel mit Roh- und SchnittholzGroßhandel mit industriellen Textil-, Näh- und Strickmaschinen
Gegenstand
Handel mit Metallbearbeitungswerkzeugmaschinen, Export und Import derartiger Maschinen, Vertrieb von Industrieprodukten, technische Beratung für derartige Maschinen, Marketingleistungen, Import und Export von Holzprodukten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Müller Handelsgesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3.398,50 4.888,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 67,50
II. Sachanlagen 3.397,50 4.821,00
B. Umlaufvermögen 45.875,24 40.663,36
I. Vorräte 12.590,52 10.491,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.846,25 28.220,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.554,12 7.194,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.438,47 1.951,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.666,67
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.208,30 4.105,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva 51.482,04 51.323,80

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 29.669,86 5.535,69
III. Jahresüberschuss 1.896,97 -24.134,17
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 2.208,30 4.105,27
B. Rückstellungen 2.317,88 2.221,30
C. Verbindlichkeiten 49.164,16 49.102,50
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 49.164,16 49.102,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 51.482,04 51.323,80

Anhang zum Jahresabschluss 2010

Müller Handelsgesellschaft mbH, 12683 Berlin

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 264 ff HGB unter Berücksichtigung der Besonderheiten von kleinen Kapitalgesellschaften und der Bestimmung des Gesellschaftervertrages aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Absatz 1 HGB. Die Gliederungen sind unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear, entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer, vorgenommen.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden nach kaufmännischer Beurteilung bewertet.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres in der "Entwicklung des Anlagevermögens" dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden als werthaltig angesehen. Die liquiden Mittel betreffen im Wesentlichen die laufenden Geschäftskonten.

Eigenkapital

Das Stammkapital (T€ 25) ist vollständig eingezahlt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellung wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betreffen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 34), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 11) und sonstige Verbindlichkeiten ( T€ 3).

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

4. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung wurde von Herrn Stanislav Paulovic wahrgenommen.

Das Geschäftsjahr umfasst das Kalenderjahr.

Die Liste der im Handelsregister eingetragenen Gesellschafter hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.554,12 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.194,40 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 21.11.2011 festgestellt.

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