Müller Handelsgesellschaft mbHLiquidiert
12683 Berlin, DEUStammdaten
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Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Müller Handelsgesellschaft mbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010BilanzAktiva
Anhang zum Jahresabschluss 2010Müller Handelsgesellschaft mbH, 12683 Berlin1. Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 264 ff HGB unter Berücksichtigung der Besonderheiten von kleinen Kapitalgesellschaften und der Bestimmung des Gesellschaftervertrages aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Absatz 1 HGB. Die Gliederungen sind unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear, entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer, vorgenommen. Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden nach kaufmännischer Beurteilung bewertet. Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. 3. Erläuterungen zur Bilanz Anlagevermögen Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres in der "Entwicklung des Anlagevermögens" dargestellt. Umlaufvermögen Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden als werthaltig angesehen. Die liquiden Mittel betreffen im Wesentlichen die laufenden Geschäftskonten. Eigenkapital Das Stammkapital (T€ 25) ist vollständig eingezahlt. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellung wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten betreffen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 34), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 11) und sonstige Verbindlichkeiten ( T€ 3). Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. 4. Sonstige Angaben Die Geschäftsführung wurde von Herrn Stanislav Paulovic wahrgenommen. Das Geschäftsjahr umfasst das Kalenderjahr. Die Liste der im Handelsregister eingetragenen Gesellschafter hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern1.1.2010 - 31.12.2010 Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.554,12 EUR. 1.1.2009 - 31.12.2009 Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.194,40 EUR. sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 21.11.2011 festgestellt. |
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