Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 25082
Eingetragen
20.2.2009
Branche
UnternehmensberatungPublic-Relations-BeratungIngenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Gegenstand
Marketingberatung und Projektmanagement

Historie

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Management

NameRolle
Wilfried Luber
seit 20.2.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
Elke Luber
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Wilfried Luber
90427 Nürnberg, Düppeler Str. 23
12.500 €
50.00%
Elke Luber
90427 Nürnberg, Düppeler Str. 23
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Luber GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 10.862,00 13.472,00
I. Sachanlagen 10.862,00 13.472,00
B. Umlaufvermögen 93.677,59 66.057,78
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 75.299,24 22.337,01
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.378,35 43.720,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 497,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 104.539,59 80.026,78

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 84.737,32 57.670,19
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 32.670,19 0,00
III. Jahresüberschuss 27.067,13 32.670,19
B. Rückstellungen 4.100,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 15.702,27 22.356,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 104.539,59 80.026,78

Anhang

Handelsrechtlicher Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Abweichungen zum Vorjahr sind nicht gegeben; Anpassungen im Ausweis waren nicht erforderlich.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften / Gesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Abschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des deutschen Handelsgesetzbuches maßgebend.

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Rückstellungen

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht gegeben.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 50.0000,00 (Vj. € 0,00) ausgewiesen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von € 4.425,04 (Vj. € 0,00) stellen gleichzeitig Forderungen gegen Gesellschafter dar.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit über fünf
Jahren
Vorjahr
Verbindlichkeiten 15.702,27 15.702,27 22.356,59 0,00 0,00

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt € 0,00 durch Grundschulden / Sicherungsübereignung / Sicherungsabtretung von Forderungen besichert.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 0,00 (Vj. € 9.337,41) ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Geschäftsführer war im Berichtzeitraum:

Herr Wilfried Luber, Nürnberg.

Er ist einzelvertretungsberechtigt und den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Geschäftsführung bestätigt hiermit, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 17.11.2011.

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