Tem International GmbHLiquidiert

81829 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 156995
Vorher
Matel Medizintechnik BRD GmbH
Eingetragen
28.4.2005
Branche
Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
Vertrieb und technische Betreuung von medizinischen Geräten.

Historie

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Management

NameRolle
Antonio Casas Rosell
seit 28.8.2017
Prokura
Javier Gomez
seit 12.1.2017
Geschäftsführer
Heinz Dr. Engel
seit 2.3.2010
Prokura
Harald Matel
seit 2.3.2010
Prokura
Dieter Ober-Jung
seit 2.3.2010
Prokura
Thomas Dr. Ebinger
seit 21.12.2009
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Tem International GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 754.551,91 689.933,91
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 27,00
II. Sachanlagen 754.550,91 689.906,91
B. Umlaufvermögen 4.554.220,26 3.695.140,11
I. Vorräte 1.370.237,19 1.008.507,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.834.044,81 2.422.917,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 349.938,26 263.715,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 28.957,81 9.774,99
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 19.419,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 5.337.729,98 4.414.268,01

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 218.628,00 237.216,83
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 193.628,00 193.628,00
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 18.588,83
B. Rückstellungen 460.087,00 633.273,58
C. Verbindlichkeiten 4.659.014,98 3.543.777,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 5.337.729,98 4.414.268,01

Anhang 2015


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften gemäß §§ 246 - 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß §§ 268-274a, 276-278 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften gemäß §§ 252-256 HGB aufgestellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unter Beachtung der handelsrechtlichen Regelungen erfolgte.

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände
sind mit den Anschaffungskosten bewertet. Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear auf Grundlage der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungskostenminderungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear auf Grundlage der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Umlaufvermögen

Fertige Erzeugnisse und Waren
sind mit den Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert gem. § 253 Abs. 4 HGB angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
sind mit ihren Anschaffungskosten oder zu niedrigen Tageswerten angesetzt. Erkennbare und latente Risiken werden bei Bedarf mit Werberichtigungen erfasst.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
sind zum Nennwert bewertet.

Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensmehrung
Der Vermögensgegenstand des Deckungsvermögens mit einem beizulegenden Zeit in Höhe von EUR 37.366,00 wurde gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit der Pensionsrückstellung in Höhe von EUR 37.366,00 verrechnet.
Der Wert der Pensionsverpflichtung ist aufgrund der Kongruenz zwischen der zugesagten und versicherten Leistungen mit der Summe des Aktivwertes anzusetzen.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen
umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrages bewertet.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

Währungsumrechnung
Die auf Fremdwährung lauteten Beträge werden zum jeweiligen Anschaffungskurs eingebucht. Kurzfristige Fremdwährungsforderungen werden zum Stichtag mit dem Stichtagskurs bewertet. Die Bewertung der
Fremdwährungsverbindlichkeiten erfolgen entsprechend.

Erläuterungen zur Bilanz

Restlaufzeiten
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit kleiner 1 Jahr betragen EUR 1.356.206,32 (Vorjahr: EUR 1.529.326,83)
Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 476.774,39 (Vorjahr: EUR 727.579,66).
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 45.486,51 (Vorjahr: EUR 50.240,61) und im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von EUR 4.038,64 (Vorjahr: EUR 4.611,09).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer: Dr. Thomas Ebinger, Biochemiker
Geschäftsführer: Christianus de Pijper, operative Geschäftsleitung

Unterschrift der Geschäftsführung

München, 15. März 2016

gez. Dr. Thomas Ebinger
gez. Christianus de Pijper

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.05.2016 festgestellt.

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