CAD-Fashion-Service GmbHLiquidiert

70469 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 16959
Eingetragen
7.3.1995
Branche
Herstellung von Oberbekleidung für Damen und MädchenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieHerstellung von Oberbekleidung für Herren und Knaben
Gegenstand
Dienstleistungen im Bereich der Modellerstellung für Bekleidungsteile aller Art, insbesondere das Erstellen von Erstschnitten, das Gradieren dieser und kundeneigener Schnitte, das Schneiden von Schablonen und das Zeichnen von Lagenbildern an einer CAD-Anlage sowie die Beratung zur Anschaffung, Einführung und Arbeitsweise von CAD-Systemen.

Historie

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Management

NameRolle
Frank Adalbert
seit 3.12.2014
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Frank Adalbert
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Frank Adalbert
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

CAD-Fashion-Service GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 3.707,00 2.441,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,50 2,50
II. Sachanlagen 3.704,50 2.438,50
B. Umlaufvermögen 57.636,11 38.538,82
I. Vorräte 2.265,59 1.863,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 49.292,52 35.369,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.701,92 3.674,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.078,00 1.306,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 249,98 490,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva 61.593,09 41.470,15

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 43.056,33 5.508,85
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 20.055,74 22.888,62
III. Jahresüberschuss 37.547,48 2.832,88
B. Rückstellungen 14.579,00 3.300,00
C. Verbindlichkeiten 3.957,76 32.661,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.957,76 32.661,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 61.593,09 41.470,15

Anhang



A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung beachtet. Er wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff HGB aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss umfasst das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2011.

Im Hinblick auf die Größenklassen des § 267 HGB ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten; die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es wurde vorsichtig bewertet. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibung wurde beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden soweit möglich voll oder als Sammelposition auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet oder auf die gegebenenfalls niedrigeren Wiederbeschaffungskosten abgeschrieben.

Die Forderungen oder sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert zum Ansatz gebracht worden.

Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet. Darin enthaltene Steuerrückstellungen berücksichtigen die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus den Vorjahren.

Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von

3.701,92 € (Vorjahr 3.674,24 €) eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr.

Der Gesamtbetrag von Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt

3.957,76 € (Vorjahr 32.661,30 €)

Zum Ende des Geschäftsjahres bestanden gegenüber der Geschäftsführung Forderungen in Höhe von

45.003,21€. Es handelt sich hierbei um Gesellschafterverrechnungskonten, welche vereinbarungsgemäß mit 5,00% p.a. verzinst wurden.

Die Rückführung des Geschäftsjahres betrug 0,00 €.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zur Gewinn und Verlustrechnung sind im Geschäftsjahr Größenklassen bedingt keine berichtspflichtigen Angaben angefallen.

E. Sonstige Angaben:

Geschäftsführer der Firma ist:
  

Herbert Stadick, Betriebswirt  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.07.2012 festgestellt.

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