Stammdaten

Register
Amtsgericht Osnabrück HRB 121231
Vorher
Stako-Lux Beleuchtungskörper- und Gerätebau Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Eingetragen
31.8.2006
Branche
Herstellung von Lampen und LeuchtenHerstellung von elektrischem InstallationsmaterialHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Gegenstand
die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und der Handel mit lichttechnischen Produkten und Systemen aller Art sowie der Geräte- und Metallbau.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jörg Steinmetz
seit 8.11.2013
Geschäftsführer
Annett Jerke
seit 2.1.2013
Geschäftsführer
Horst Korporal
seit 27.3.2008
Prokura

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

StakoLux GmbH

Papenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 463.527,79 534.751,32
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 19.066,00 6,00
II. Sachanlagen 263.979,53 454.524,06
III. Finanzanlagen 180.482,26 80.221,26
B. Umlaufvermögen 1.230.694,47 1.232.827,33
I. Vorräte 824.722,85 667.712,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 75.902,49 153.985,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 330.069,13 411.129,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.048,00 9.705,00
Summe Aktiva 1.704.270,26 1.777.283,65

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 1.188.259,39 1.176.667,06
I. Gezeichnetes Kapital 52.000,00 52.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 15.956,92 15.956,92
III. Gewinnvortrag 1.108.710,14 1.098.670,72
IV. Jahresüberschuss 11.592,33 10.039,42
B. Rückstellungen 470.422,00 528.302,00
C. Verbindlichkeiten 45.588,87 72.314,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 45.588,87 72.314,59
Summe Passiva 1.704.270,26 1.777.283,65

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die StakoLux GmbH hat ihren Sitz in Papenburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Osnabrück (Reg.Nr. 121231).

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Sie hat von den größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs Gebrauch gemacht.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung.

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen über die voraussichtliche Nutzungsdauer, bewertet.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu 800,00 € sind im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Sofern bei den Anlagegegenständen zum Abschlussstichtag von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung auszugehen ist, werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bewertet.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit wurden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Das übrige Umlaufvermögen ist zu Nominalwerten bilanziert.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 52.000,00 €. Es ist in voller Höhe eingezahlt.

II. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden mit dem versicherungsmathematischen Teilwertverfahren bewertet.

III. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen, Tantiemen und austehende Rechnungen.

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

D. Sonstige Angaben

Angaben zu Arbeitnehmern

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt elf.

Papenburg, 28. Juli 2023

Annett Jerke Jörg Steinmetz

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 29.7.2023.

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