Ralf Fiedeldei Dreherei GmbHLiquidiert

49082 Osnabrück, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Osnabrück HRB 20938
Eingetragen
21.6.2006
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Betrieb einer Dreherei, sowie sämtliche damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher Art oder ähnlicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Sie ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen befugt

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Ralf Fiedeldei
seit 2.2.2026
Liquidator

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ralf Fiedeldei Dreherei GmbH

Osnabrück

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 87.954,63 79.952,46
I. Sachanlagen 87.900,00 79.899,00
II. Finanzanlagen 54,63 53,46
B. Umlaufvermögen 520.585,32 322.901,33
I. Vorräte 15.175,00 10.540,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 52.284,31 61.343,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 453.126,01 251.017,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.023,38 5.540,18
Aktiva 609.563,33 408.393,97

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 355.051,25 309.151,69
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 283.587,10 285.557,22
III. Jahresüberschuss 45.899,56 -1.970,12
B. Rückstellungen 55.091,98 12.615,00
C. Verbindlichkeiten 199.420,10 86.627,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 199.420,10 86.627,28
davon gegenüber Gesellschaftern 42.694,00 0,00
Passiva 609.563,33 408.393,97

Anhang

1. Allgemeines
Angaben zur Identifikation:
Die Gesellschaft Ralf Fiedeldei Dreherei GmbH mit Sitz in Osnabrück ist unter der HRB-Nr. 20938 beim Amtsgericht Osnabrück eingetragen.

Anzuwendende Vorschriften:
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften sowie den ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden oder -grundsätze
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268 - 274a HGB, §§ 276 - 278 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der § 252 - 256a HGB aufgestellt.

Auf die Gliederung der Bilanz finden die Vorschriften der § 266 HGB und § 275 HGB Anwendung.

Die größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 Abs. 1 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten. Die Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen ist insoweit gegeben; eine Anpassung der Vorjahresbeträge ist nicht erforderlich.

3. Erläuterungen zur Bilanzierung
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Abnutzbares Anlagevermögen wird über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800,00 EUR wurden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben.

Finanzanlagen
Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt.
Umlaufvermögen
Vorräte
Das Vorratsvermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Notwendige Abschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert wurden nicht vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bewertet. Es waren keine Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen erforderlich.
Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.
Es bestehen keine Forderungen gegenüber dem Gesellschafter.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital u.a.
Das gezeichnete Kapital wurde noch nicht auf EURO umgestellt. Es beträgt DM 50.000,00 (= 25.564,59 EUR) und ist vollständig eingezahlt.
Die Posten des Eigenkapitals sind zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.
Es bestehen unverzinsliche sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von 42.694,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR). Die Restlaufzeit beträgt bis zu einem Jahr.
Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren in Höhe von 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

4. Sonstige Angaben
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen keine nicht in der Bilanz ausgewiesenen oder vermerkten Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft von Bedeutung sind.

Haftungsverhältnisse
Es bestehen keine Haftungsverhältnisse nach § 268 Abs. 7 HGB i.V. mit § 251 HGB.

Beschäftigte Arbeitnehmer
Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 5,5 (Vorjahr: 4,0) Arbeitnehmer.

Geschäftsführung
Zum Geschäftsführer bestellt ist:

Herr Ralf Fiedeldei, Bramsche

sonstige Berichtsbestandteile

Die Geschäftsführung

 

Osnabrück, 17. Mai 2024

gez., Ralf Fiedeldei


Kaufmann

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.05.2024 festgestellt.

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