Armin Teichmann GmbHLiquidiert

90513 Zirndorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Fürth HRB 4126
Eingetragen
6.3.1990
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Wellpapier und -pappe sowie von Verpackungsmitteln aus Papier, Karton und PappeHerstellung von Verpackungsmitteln aus Holz und von Böttcherwaren
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung von Verpackungsmaterial und Ver Packungen aller Art sowie Fertigung von Behältnissen zur Lagerung vornehmlich aus Papier und Karton sowie alle hiermit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Verrichtungen.

Historie

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Management

NameRolle
Armin Teichmann
seit 15.11.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Armin Teichmann GmbH

Zirndorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 211.804,00 180.729,00
I. Sachanlagen 211.804,00 180.729,00
B. Umlaufvermögen 416.509,27 501.675,47
I. Vorräte 240.248,42 278.384,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 174.912,97 218.373,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.347,88 4.916,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.756,01 13.209,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva 644.069,28 695.613,83

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 186.856,87 170.997,37
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 145.432,78 138.317,44
III. Jahresüberschuss 15.859,50 7.115,34
B. Rückstellungen 39.553,81 19.811,72
C. Verbindlichkeiten 414.758,60 504.804,74
D. Passive latente Steuern 2.900,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 644.069,28 695.613,83

Anhang

 
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Ansatz-, Bewertungs- und Gliederungsvorschriften unter Beachtung der für Gesellschaften mit beschränkter Haftung geltenden Vorschriften aufgestellt. Es wurde von den Erleichterungen der §§ 266 Abs. 1, Satz 3, § 274a, § 276 und § 288 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert fortgeführt, soweit im Folgenden nicht gesondert erläutert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten i.S.d. § 255 Abs. 1 HGB abzüglich planmäßiger Abschreibungen nach § 253 Abs. 2 HGB bewertet. Die Abschreibungssätze orientieren sich an den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert und unter Betrachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken sowie ungewisse Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. In die Bewertung wurden entsprechende Kosten- und Preissteigerungen einbezogen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Für Differenzen zwischen handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen des Anlagevermögens wurden passive latente Steuern angesetzt, da sich diese Differenzen in den Folgejahren abbauen und sich hieraus eine Steuerbelastung ergibt. 

Angaben zur Bilanz

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
  EUR
Verbindlichkeiten
147.668,10


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 216.500,45.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch die Übereignung beweglicher Gegenstände besichert.
Für andere Verbindlichkeiten bestehen branchenübliche Sicherheiten.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 4.895,01 (Vorjahr: EUR 6.012,70).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 306.865,20 (Vorjahr: EUR 261.738,54).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Herr Armin Teichmann, Kaufmann

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 15.859,50.

Auf neue Rechnung werden EUR 15.859,50 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Zirndorf, 15. Juli 2013
Armin Teichmann

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.07.2013 festgestellt.

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