ABAXI
GmbH
Schwalbach
am Taunus
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
31.640,00 |
49.907,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
31.640,00 |
49.907,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
5.553.470,01 |
4.740.332,26 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
2.760.421,86 |
3.514.440,91 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
2.408,09 |
2.739,02 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
2.793.048,15 |
1.225.891,35 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
654,35 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
5.585.110,01 |
4.790.893,61 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
2.952.416,08 |
3.659.357,77 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.782,30 |
-12.782,30 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
12.782,29 |
12.782,29 |
| II.
Gewinnvortrag |
1.439.633,79 |
3.646.575,48 |
| III.
Bilanzgewinn |
1.500.000,00 |
0,00 |
| davon
Gewinnvortrag |
2.146.575,48 |
3.225.059,37 |
| B.
Rückstellungen |
218.775,10 |
118.236,12 |
| C.
Verbindlichkeiten |
2.413.918,83 |
1.013.299,72 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
2.413.918,83 |
1.013.299,72 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
5.585.110,01 |
4.790.893,61 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der ABAXI Gesellschaft mit
beschränkter Haftung wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses
nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden
die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des
Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang
gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang
aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Angabe zu Forderungen
Art der Forderung zum
|
Gesamtbetrag
|
davon mit einer Restlaufzeit
|
|
31.12.2010
|
31.12.2010
|
kleiner 1 Jahr
|
größer 1 Jahr
|
|
TEuro
|
TEuro
|
TEuro
|
aus Lieferungen und
Leistungen
|
19,1
|
19,1
|
0,0
|
gegenüber
Gesellschaftern
|
2.512,5
|
2.512,5
|
0,0
|
sonstige
Vermögensgegenstände
|
228,8
|
226,4
|
2,4
|
Summe
|
2.760,4
|
2.758,0
|
2,4
|
Angabe zu Verbindlichkeiten
Art der Verbindlichkeit zum
|
Gesamtbetrag
|
davon mit einer Restlaufzeit
|
31.12.2010
|
31.12.2010
|
kleiner 1 J.
|
1 bis 5 J.
|
größer 5 J.
|
|
TEuro
|
TEuro
|
TEuro
|
TEuro
|
aus Lieferungen und
Leistungen
|
887,1
|
887,1
|
0,0
|
0,0
|
gegenüber
Gesellschaftern
|
1.083,1
|
1.083,1
|
0,0
|
0,0
|
sonstige
Verbindlichkeiten
|
443,7
|
443,7
|
0,0
|
0,0
|
Summe
|
2.413,9
|
2.413,9
|
0,0
|
0,0
|
Gewinnvortrag
Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser
Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein
Gewinnvortrag von Euro 2.146.575,48 einbezogen.
Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser
Ergebnisverwendung
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer:
|
Alfred Knopf
|
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
|
Betrag
|
|
Euro
|
Forderungen
|
2.512.501,74
|
Verbindlichkeiten
|
1.083.090,74
|
Die Angaben beinhalten auch diejenigen Beträge,
die den Geschäftsführern zuzurechnen sind und
über die oben bereits berichtet wurde.
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 1.083.090,74 EUR. Der Betrag
der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 2.512.501,74 EUR.
1.1.2009 -
31.12.2009
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 1.582,14 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.884.563,28
EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich
vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung
offengelegt.
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