Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 26288
Eingetragen
27.12.2010
Branche
Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern zur VerteilungElektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern ohne VerteilungHerstellung von Solarwärmekollektoren
Gegenstand
Errichtung und Betreibung von Solarenergieanlagen bzw. Anlagen im Bereich erneuerbarer Energien

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Bodo Dr. Gehrmann
seit 27.12.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.50%
49.50%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Veronica Dresscher
04720 Döbeln, Hauptstraße 7
12.500 €
50.00%
Elke Gehrman
04758 Caveritz, Ernst-Thälmann-Straße 10
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

SOLeika GmbH

Döbeln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 1,00
I. Sachanlagen 1,00 1,00
B. Umlaufvermögen 77.514,94 82.187,20
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.512,13 4.597,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 72.002,81 77.589,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 346,50 346,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 77.862,44 82.534,70

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 28.360,37 34.810,95
I. Bilanzgewinn 3.360,37 9.810,95
B. Rückstellungen 9.173,96 7.398,66
C. Verbindlichkeiten 10.121,26 8.506,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten 30.206,85 31.818,35
Bilanzsumme, Summe Passiva 77.862,44 82.534,70

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: SOLeika GmbH   

Firmensitz laut Registergericht: Döbeln

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Chemnitz

Register-Nr.: HRB 26288

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde nach den Vorschriften des 3. Buches des HGB und unter Berücksichtigung des § 267 HGB für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Dabei wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 274a, 288 HGB Gebraucht gemacht.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Soweit erforderlich wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Das übrige Umlaufvermögen wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit diese Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit diese Ertrag für eine bestimmt Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
2019
2018
 
EUR
EUR
Ausleihungen
0,00
0,00
Forderungen
0,00
0,00
Verbindlichkeiten
0,00
0,00


Angabe zu Forderungen und Verbindlichkeiten nach Restlaufzeit

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr, auch soweit in den sonstigen Vermögensgegenständen enthalten, bestehen in Höhe von EUR 5.512,13 (Vorjahr: EUR 4.597,25). Die Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr betragen Euro 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen EUR 10.121,26 (Vorjahr: EUR 8.506,74); mit einer Restlaufzeit von größer fünf Jahren EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag an 62 Kommanditgesellschaften als persönlich haftenden Gesellschafterin vermögenslos beteiligt. Die Gesellschaft ist alleinige Geschäftsführerin dieser Kommanditgesellschaften.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenden Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Dipl.-Mathematiker Dr. Bodo Gehrmann als alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer wahrgenommen. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde in Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB verzichtet.

Die Geschäftsführung schlägt die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 28.549,42 und wird - zusammen mit den Gewinnvortrag in Höhe von Euro 9.810,95 und der Ausschüttung von Euro 35.000,00 - somit im Bilanzgewinn von Euro 3.360,37 auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Bucha, den 5. November 2020
gez. Dr. Gehrmann
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.11.2020 festgestellt.

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