H. u. J. Clausen GmbH

Schulstraße 3, 67575 Eich, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mainz HRB 11111
Eingetragen
25.5.1990
Branche
Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationWärme- und KältehandelRohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau
Gegenstand
der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärbau, insbesondere die Lieferung, Montage und Reparatur von Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen und -einrichtungen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Tobias Hübner
seit 23.1.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Eich
50.000 DM
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

H. u. J. Clausen GmbH

Eich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 19.724,00 34.489,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 0,00
II. Sachanlagen 19.722,00 34.489,00
B. Umlaufvermögen 866.821,84 691.923,43
I. Vorräte 17.322,78 16.721,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 703.680,33 525.982,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 145.818,73 149.219,01
C. sonstige Aktiva 106,76 587,51
Summe Aktiva 886.652,60 726.999,94

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 418.768,76 331.824,80
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 206.260,21 237.039,93
III. Jahresüberschuss 186.943,96 69.220,28
B. Rückstellungen 182.756,01 81.430,00
C. Verbindlichkeiten 285.127,83 313.745,14
Summe Passiva 886.652,60 726.999,94

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Für das Ausfallrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden keine Forderungen gegen Gesellschafter ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 (DM 50.000,00) ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen, Tantiemen und sonstige Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 96.406 0 96.406
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 31.857 31.857 0
Sonstige Verbindlichkeiten 156.865 156.865 0
Gegenüber Gesellschaftern 159 159 0

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind zwei verzinsliche Darlehen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 159,02 ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei den Herren

Christian Rehn und Tobias Hübner.

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des §181 BGB befreit.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Ausschüttungssperre

Es gibt keinen Betrag, der nach § 268 Abs. 8 HGB zur Ausschüttung gesperrt ist.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Eich, den 07.11.2024

Tobias Hübner Christian Rehn

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 7.11.2024.

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