PRO-TEC GmbH

Stammdaten

Register
Amtsgericht Schwerin HRB 8108
Eingetragen
4.8.2003
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteBauträger für andere Gebäude und BauwerkeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Das Avalmanagement für Bürgschaften aller Art, Sachverständigertätigkeiten für Schäden an Gebäuden, Bauleitung sowie technische und kaufmännische Betreuung für die Mangelbeseitigung an Gebäuden und baulichen Anlagen aller Art. Der Erwerb und die Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken und baulichen Anlagen sowie die Verwaltung unbebauter und bebauter Grundstücke und sonstiger Anlagen sowie die Geschäftsbesorgung für Dritte.

Historie

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Management

NameRolle
Curt Christian Rackow
seit 13.7.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Ulrike Hanna Rackow
95.00%
5.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
PPB GmbH
Germany
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

PRO-TEC GmbH

Schwerin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 502.619,97 484.758,97
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 189,00
II. Sachanlagen 422.617,97 409.569,97
III. Finanzanlagen 80.000,00 75.000,00
B. Umlaufvermögen 923.866,11 1.146.265,21
I. Vorräte 215.992,27 682.945,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 95.018,35 142.528,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 612.855,49 320.791,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.336,77 2.771,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.427.822,85 1.633.796,02

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 942.038,21 954.067,55
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 917.038,21 929.067,55
B. Rückstellungen 27.575,37 51.234,84
C. Verbindlichkeiten 458.209,27 628.493,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.427.822,85 1.633.796,02

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend der Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der

§§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Finanzanlagen

Es bestehen Ausleihungen an Gesellschafter in Höhe von 5.000,00 €

Umlaufvermögen

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von

843,44 €ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.000,00 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen sowie Urlaubsverpflichtungen und Überstunden.

Verbindlichkeiten

Für Verbindlichkeiten in Höhe von 404.384,95 € besteht eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei:

Herr Dipl. Ing. Curt Rackow

Schlussbemerkung

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 2.8.2016.

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