Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 54238
Vorher
Technomar GmbH Gesellschaft für Investitionsgütermarktforschung und Unternehmensberatung
Eingetragen
8.11.1977
Branche
Markt- und MeinungsforschungUnternehmensberatungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Marktforschung auf dem Gebiet der Investitionsgüter für Handel, Handwerk und Industrie und Behörden sowie Imageuntersuchungen für denselben Kreis, ferner Unternehmensberatung auf den Gebieten Vertrieb, Beschaffung, Produktion und Personal.

Historie

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Management

NameRolle
Zsolt Jozsef Kremer
seit 4.5.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

50.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
50.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Zsolt Jozsef Krémer
81825 München
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Technomar GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 6.777,00 3.674,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 179,50 357,50
II. Sachanlagen 6.597,50 3.317,00
B. Umlaufvermögen 455.873,11 327.299,32
I. Vorräte 253.150,00 60.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 100.619,83 79.087,14
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 65.438,51 3.788,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 102.103,28 188.212,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.321,10 2.367,34
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 1.434,41 15.831,17
Bilanzsumme, Summe Aktiva 465.405,62 349.172,33

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 110.615,73 84.339,19
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 36.361,34 36.361,34
III. Gewinnrücklagen 51.129,18 51.129,18
IV. Verlustvortrag 29.151,33 107.672,63
V. Jahresüberschuss 26.276,54 78.521,30
B. Rückstellungen 10.760,00 35.260,00
C. Verbindlichkeiten 344.029,89 229.573,14
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 328.721,89 205.513,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 465.405,62 349.172,33

Anhang DER TECHNOMAR GMBH ZUM 31.12.2012

Anlage III

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bei der Berichtsfirma handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 2 HGB.

II. Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen angesetzt.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die beweglichen Anlagegüter werden linear und degressiv entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgte Pro Rata Temporis.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG).

Umlaufvermögen

Teilfertige Erzeugnisse, werden zu Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten sind mit dem Nennwert bzw. Erfüllungsbetrag bewertet.

Alle erkennbaren Einzelrisiken wurden durch angemessene Einzelwertberichtigungen abgedeckt. Im Berichtsjahr 2012 wurde keine Pauschalwertberichtigung angesetzt.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Für die ehemaligen Gesellschafter Herrn Stulz und Herrn Ebert wurden Pensionsrückstellungen gebildet, die gemäß der vorliegenden finanzmathematischen Gutachten zum 31.12.2012 mit dem Teilwert angesetzt wurden.

Es wurde die Sterbetafel "Richttafeln 2005 G" Prof. Dr. Klaus Heubeck zugrunde gelegt. Bei der Berechnung wurde ein Rechnungszins in Höhe von 5,13% angenommen. Der Rententrend wurde mit 1,50% p.a. angesetzt.

Die Rückdeckungsansprüche aus der Lebensversicherung zum 31.12.2012 in Höhe von Euro 439.637,40

haben wir mit den Pensionsrückstellungen verrechnet.

Bei den Pensionsrückstellungen haben wir die Übergangsregelung bis zum Jahr 2024 angewandt.

Die sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit Ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens im Berichtsjahr einschließlich der kumulierten Abschreibung wird auf den separat dargestellten Anlagenspiegel (Anlage IV) und Anlagenentwicklung (Anlage IV) verwiesen.

sonstige Verbindlichkeiten

Im Geschäftsjahr 2012 bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von Euro 116,50.

Verbindlichkeiten

Angaben zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind in der Bilanz enthalten.

IV. Sonstige Angaben

Der Jahresabschluss 2011 wurde am 31.03.2012 festgestellt.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans im Jahr 2012 waren Herr Zsolt Kremer, Dipl. Wirtschafts-Ing. Herr Andreas Varesi , Dipl. Ing.

 

München , 05.07.2013

gez Zsolt Kremer

gez Andreas Varesi

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 62.300,18 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.107,95 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 05.07.2013 festgestellt.

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