BPA-Vertrieb GmbHLiquidiert

40667 Meerbusch, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuss HRB 13242
Eingetragen
12.1.2005
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Papier, Karton, Schreibwaren, Bürobedarf, Büchern, Zeitungen und sonstigen DruckerzeugnissenGroßhandel mit Flachglas
Gegenstand
Produktion, der Vertrieb und der Handel sowie der Im- und Export von beschichteten und kaschierten Papieren, Kartons, Kunststoff- und Aluminiumfolien, sowie die Vermittlung entsprechender Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
SRP Rogalli, Rybka GmbH Steuerberatungsgesellschaft
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

SRP Rogalli, Rybka GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Germany
50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

BPA-Vertrieb GmbH

Meerbusch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 32.347,38 34.742,38
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.460,00 2.585,00
II. Sachanlagen 3.170,00 5.440,00
III. Finanzanlagen 26.717,38 26.717,38
B. Umlaufvermögen 3.958.686,71 3.574.666,86
I. Vorräte 250.253,42 134.712,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 465.849,87 380.685,02
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.242.583,42 3.059.269,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.317,05 1.711,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.992.351,14 3.611.120,46

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 3.452.159,27 3.144.483,49
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 35.000,00 35.000,00
III. Gewinnvortrag 3.059.483,49 2.775.067,41
IV. Jahresüberschuss 307.675,78 284.416,08
B. Rückstellungen 66.929,92 65.001,42
C. Verbindlichkeiten 473.261,95 401.635,55
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 473.261,95 401.635,55
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.992.351,14 3.611.120,46

Anhang


I.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde nach den Vorschriften des  Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung der Regelungen in den §§ 242 ff HGB aufgestellt.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. erstellt.

Die Gesellschaft zählt zu den kleinen  Kapitalgesellschafte im Sinne des § 267 Absatz 1 Handelsgesetzbuch (HGB).

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechtes des Artikels 67 Abs. 8 Satz 2  EGHGB nicht angepasst.

Der Jahresabschluss enthält keine Posten, deren Werte mit den Vorjahreswerten nicht vergleichbar sind.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Bestimmungen des § 266 HGB. Die Bilanz ist in Kontenform aufgestellt. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Abschreibung auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet. Von der Vereinfachungsregelung in R 44 Einkommensteuerrichtlinien (EStR) wurde Gebrauch gemacht.  Von  der  Bewertungsfreiheit  für  geringwertige  Wirtschaftsgüter  im  Einzelwert  bis Euro 150,00 wird gemäß § 6 Absatz 2 Einkommensteuergesetz (EStG) in vollem Umfang Gebrauch gemacht.

An planmäßigen Abschreibungen wurden im Wirtschaftsjahr 2013 insgesamt geltend gemacht:

Euro  3.226,00 .

Innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurde bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko durch angemessene Abwertung Rechnung getragen.

Die l iquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält für einen bestimmten Zeitraum vorausbezahlte Aufwendungen.

Bei der Bemessung der Steuerrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen worden.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

II. Erläuterungen zur Bilanz
 
Zur Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2013 einschließlich der kumulierten Anschaffungskosten und der kumulierten Abschreibungen wird auf den beiliegenden Anlagenspiegel verwiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben -in der Regel- eine Restlaufzeit unter einem Jahr.   

Auf den Gesamtbetrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt Euro 3.265,45 vorgenommen worden.

Bei den Steuerrückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für die voraussichtlichen Steuerabschlusszahlungen für Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer das Geschäftsjahr 2013 betreffend.

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen gebildet für Reklamationen, Jahresabschluss- und Prüfungskosten sowie Resturlaubsansprüche der Arbeitnehmer.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:
  

Art der
Gesamt-
davon mit einer RLZ von
gesi-
Art der Sicherheit
Verbindlichkeit
betrag
 
cherte
 
zum 31.12.2013
 
< 1 J.
1 - 5 J.
> 5 J.
Beträge
 
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
Vermerk
ggü.Kreditinstituten
0
0
0
    0
0
 
aus Liefer.u.Leistg.
440
440
0
0
0
 
ggü. Gesellschaftern
0
0
0
    0
0
 
ggü.verbundenen Unt. ggü. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis
0
0
0
0
0
0
    0
0
0
0
 
sonstg.Verbindlichk.
33
33
0
    0
0
 
Summe
473
473
0
    0
0
 



III. Informationen zur Gewinn- und Verlustrechnung
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In  den  planmäßigen  Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von  Euro  3.226,00 sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen enthalten.

Abschreibungen auf Finanzanlagen und Umlaufvermögen waren nicht vorzunehmen.

Für das Wirtschaftsjahr 2013 weist die Gesellschaft einen Jahresüberschuss aus von € 307.675,78. Nach Verrechnung mit dem Gewinntvortrag in Höhe von  € 3.059.483,49

stellt sich ein Bilanzgewinn ein in Höhe von:€ 3.367.159,27

IV. Sonstige Informationen
 
Im Jahre 2013 wurde von folgenden Personen die Geschäftsführung wahrgenommen

=> Herr Heinrich Lüninghöner
     Geschäftsführer
     Burgstraße 29, 52074 Aachen
     Bestellung zum Geschäftsführer mit Wirkung vom 22. März 2010

Auf die Angabe der im Wirtschaftsjahr dem Geschäftsführer gewährten Gesamtbezüge wird gemäß § 288 HGB verzichtet. 

Im Jahre 2013 wurden durchschnittlich 4 Mitarbeiter beschäftigt. Es handelt sich hierbei um durchschnittlich  4 Angestellte (hiervon 0 Geringfügig Beschäftigte) und durchschnittlich 0 gewerblich tätige Mitarbeiter.

Zum  31. Dezember 2013   bestehen  nicht   zu   bilanzierende   Verpflichtungen   aus   laufenden   Leasingverträgen  (Zahlungen   für   die  Restlaufzeit)   in   Höhe   von   insgesamt  Euro  0,00  (brutto)  sowie  Mietverträgen (Zahlungen  für  die Restlaufzeit)  in Höhe von Euro 0,00, so dass auf diese Position insgesamt entfallen  Euro 0,00.

Meerbusch, den 18. Februar 2015 gezeichnet Heinrich Lüninghöner

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.02.2015 festgestellt.

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