Hypnose Institut GmbHLiquidiert

50969 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 109141
Vorher
Hypnose Institut Bonn GmbHHypnose-Institut Köln-Bonn GmbH
Eingetragen
7.8.2003
Branche
Erbringung von Dienstleistungen von Psychotherapeutinnen und -therapeuten, klinischen und Gesundheitspsychologinnen und -psychologen, ohne ärztliche TherapienGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfTätigkeiten von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
Gegenstand
sind hypnotische Behandlungen, Lebensberatung, Personal Coaching, Sport Coaching, Vorträge und Seminare im Bereich Hypnose und psychologischer Beratung sowie der Vertrieb rotierender Dentalsysteme und Zubehör für Dentallabors und Zahnarztpraxen.

Historie

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Management

NameRolle
Norbert Schick
seit 14.4.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Köln
45.000 €
90.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hypnose Institut Bonn GmbH

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.024,00 1.328,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 242,00
II. Sachanlagen 1.020,00 1.086,00
B. Umlaufvermögen 19.007,79 25.863,32
I. Vorräte 8.501,34 9.251,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 533,92 1.155,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.972,53 15.456,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.568,75 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 88.116,68 95.254,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva 109.717,22 122.445,73

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 145.254,41 132.078,04
III. Jahresüberschuss 7.137,73 -13.176,37
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 88.116,68 95.254,41
B. Rückstellungen 449,96 497,84
C. Verbindlichkeiten 109.267,26 121.947,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 79.267,26 91.947,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 109.717,22 122.445,73

Anhang


A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25.05.2009 (BilMoG) aufgestellt worden. Eine Anpassung der Vorjahresbeträge wurde nicht vorgenommen.
Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.
Die Bewertung der Aktiv- und Passivposten entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256 bzw. 279 bis 283 HGB.
Abweichungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt und um lineare Abschreibungen über die voraussichtliche Nutzungsdauer, ermittelt nach der steuerlichen Abschreibungstabelle, vermindert. Im Jahr der Anschaffung werden die Abschreibungen dabei pro rata temporis ermittelt.
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten größer 150 € und bis einschließlich 1.000 € wurden gemäß § 6 Abs. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt und auf fünf Jahre abgeschrieben.
Unfertige Leistungen werden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Aufwendungen aktiviert und bei Bedarf auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.
Die Finanzanlagen werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet.
Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.
Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. In die Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten einschließlich Abschreibungen einbezogen. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert. Falls der so ermittelte Wert oberhalb der Einkaufspreise zum Bilanzstichtag liegt oder über dem zu erwartenden Verkaufserlös abzüglich der noch zu erwartenden Erlösschmälerungen und Kosten, werden Abwertungen auf den Niederstwert vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert unter Beachtung von § 253 Abs. 3 HGB bilanziert. Wertberichtigungen wurden, soweit erforderlich, vorgenommen.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


B. Informationen zur Bilanz

Haftungsverhältnisse i.S. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.


C. Sonstige Angaben

Geschäftführungsorgane
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Norbert Schick geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Brühl, 30.11.2011

Der Geschäftsführer:
gez. Norbert Schick 

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 106.267,23 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 121.656,01 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2011 festgestellt.

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