TB Bau GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 18447
Eingetragen
16.6.2006
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)Bauträger für Wohngebäude
Gegenstand
das Bauhaupt- und das Baunebengewerbe

Historie

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Management

NameRolle
Uwe Präger
seit 16.6.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Baugesellschaft Präger mbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Baugesellschaft Präger mbH
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

TB Bau GmbH

Treuenbrietzen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 59.310,00 38.284,00
I. Sachanlagen 59.310,00 38.284,00
B. Umlaufvermögen 66.473,31 239.135,78
I. Vorräte 36.465,09 167.693,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.255,03 15.954,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 753,19 55.487,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.240,70 2.593,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva 129.024,01 280.013,12

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 29.656,64 26.058,18
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.058,18 0,00
III. Jahresüberschuss 3.598,46 1.058,18
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 25.200,00 0,00
C. Rückstellungen 16.091,29 13.451,55
D. Verbindlichkeiten 58.076,08 240.503,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 129.024,01 280.013,12

Anhang



1. Anhang


1. Allgemeine Angaben

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zu den Posten der Bilanz werden bei einem bestehenden Wahlrecht ausschließlich im Anhang aufgeführt.

 

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach §§ 266 Abs. 2 und 3, 275 Abs. 2 HGB.

Die Anlagenzugänge werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Anlagen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.
Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear und geometrisch-degressiv. Bei Anwendung der geometrisch-degressiven Abschreibungsrate erfolgt eine Umstellung auf die lineare Abschreibung in dem Jahr, in dem der lineare Abschreibungsbetrag den geometrisch-degressiven Betrag übersteigt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag bewertet.

 

3. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 

     
 
gesamt
 
davon mit einer Restlaufzeit
   
 

 
31.12.06
 
weniger
 

 
mehr
   
 

 

 

 
als 1 Jahr
 
als 1 Jahr
   
 

 
EUR
 
EUR   EUR
  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 

 
4.321
 
4.321
 
0
  sonstige Vermögensgegenstände
 

 
24.934
 
16.605
 
8.329
   
 

 
29.255
 
20.926   8.329


 

 
Verbindlichkeiten

 

Verbindlichkeitenspiegel  
 
gesamt
 
davon mit einer Restlaufzeit
 

 

 

 

 
31.12.06
 
bis zu
 

 
von

 
über

 

 

 

 

 
1 Jahr
 
1 - 5 Jahre
 
5 Jahre

 

 

 
EUR
 
EUR   EUR
 
EUR
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
 

 
9.853
 
9.853
 
0
 
0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen
 

 
3.606
 
3.606
 
0
 
0
sonstige Verbindlichkeiten
 

 
44.617
 
41.527
 
3.090
 
0
- davon aus Steuern: EUR 12.800 (EUR 20.657)
 

 

 

 

 

 

 

 

 
- davon im Rahmen der sozialen
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sicherheit: EUR 7.052 (EUR 21.233)
 

 
58.076
 
54.986   3.090
 
0


 
Sonstige Angaben
 
Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr Herr Uwe Präger, Maschinenbau-Ingenieur aus Treuenbrietzen. Herr Präger war von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit .

Gewinnverwendungsvorschlag


 
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 3.598,46 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 54.985,49 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 8.328,93 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 240.503,39 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 EUR.

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