Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 213132
Eingetragen
17.12.2019
Branche
Erbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Organisation und Durchführung von E-Commerce und Softwareentwicklung sowie Handel und Dienstleistungen im Bereich Ernährungsberatung, Fasten, Intervall-Fasten und Fastenkuren sowie Wellness.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Benjamin Pertti Bak
seit 26.5.2023
Geschäftsführer
Thomas Adam
seit 17.2.2023
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (41)

NameAnteil
31.50%
11.82%
11.73%

Ungelöste Beteiligungen (23)

NameAnteil
Brance GmbHEigenbeteiligung
21.14%
stay smart holding GmbHEigenbeteiligung
0.11%
IONIQ Group GmbHEigenbeteiligung
0.10%
0.02%

Gesellschafter
Beta

31 Gesellschafter

GmbH-Struktur

5 von 31 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Brance GmbH
Germany
23.377 €
77.76%
0709 Ventures GmbH
Germany
752 €
2.50%
XandY Ventures GmbH
Germany
751 €
2.50%
phm equity GmbH
Germany
608 €
2.02%
Spree Eternity GmbH
Germany
608 €
2.02%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fastic GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 123.810,12 149.535,12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 92.258,00 107.251,00
II. Sachanlagen 28.551,00 42.283,00
III. Finanzanlagen 3.001,12 1,12
B. Umlaufvermögen 5.348.511,80 5.189.279,48
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.451.784,92 1.541.603,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.896.726,88 3.647.675,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 39.152,67 135.568,90
D. Aktive latente Steuern 2.539.639,04 2.572.870,32
Aktiva 8.051.113,63 8.047.253,82

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 5.020.964,70 4.794.494,74
I. Gezeichnetes Kapital 30.064,00 30.064,00
II. Kapitalrücklage 10.163.372,34 10.163.372,34
III. Verlustvortrag 5.398.941,60 6.813.068,67
IV. Jahresüberschuss 226.469,96 1.414.127,07
B. Rückstellungen 409.461,00 308.191,06
C. Verbindlichkeiten 439.178,88 768.427,83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 439.178,88 768.427,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.181.509,05 2.176.140,19
Summe Passiva 8.051.113,63 8.047.253,82

Anhang

ALLGEMEINE GRUNDLAGEN

Die Fastic GmbH hat Ihren Sitz Berlin und ist in das Handelsregister beim Berlin (Charlottenburg) unter der Re­gister­nummer 213132 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 HGB) aufgestellt. Die Gesellschaft wen­det da­bei die angehobenen Schwellenwerte des § 267 HGB freiwillig bereits auf das nach dem 31.12.2022 be­ginnende Geschäftsjahr an (Art. 93 Abs. 2 EGHGB).

Die Gesellschaft nimmt bei der Aufstellung des Anhangs die größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 264 Abs.1 S.1, 274a HGB und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Der Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte entsprechend den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzie­rung.

Die Bewertung wurde nach dem Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§252 Abs. 1 HGB) vorgenommen.

Die Fremdwährungsumrechnung erfolgte gemäß § 256 a HGB mit dem Devisenkas­samittelkurs zum Bi­lanzstichtag.

Aktiva

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Als Nutzungsdauer werden über­wiegend drei Jahre zugrunde gelegt.

Da die voraussichtliche Nutzungsdauer des entgeltlich erworbenen Ge­schäfts- oder Fir­men­werts nicht ver­lässlich geschätzt werden kann, wurde dieser gemäß § 253 Abs. 3 S. 4 HGB über eine pau­schale Nut­zungsdauer von zehn Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Ab­schreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nut­zungsdauern der Gegenstände nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu 800,00 EUR werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Abnutzbare Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu 250,00 EUR werden im Zugangs­jahr voll aufwandswirksam erfasst.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden zu Anschaffungskosten oder nie­dri­geren bei­zule­genden Werten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

Der Ausweis der liquiden Mittel erfolgt zum Nennwert. Nicht in EUR lautende Bestände wurden am Stich­tag zum Devisenkassamittelkurs umgerechnet.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag aus­gewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Bewertung erfolgt zum Nennwert.

Passiva

Das Eigenkapital ist zum Nennwert ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Hö­he des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschluss­stich­tag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Be­wertung erfolgt zum Nennwert.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Ansatzwahlrechte sowie Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unver­ändert angewandt.

BILANZERLÄUTERUNGEN

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als ei­nem Jahr in Höhe von TEUR 14 (Vj. TEUR 124) enthalten.

Die Forderungen enthalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von TEUR 37 TEUR (Vj. TEUR 54).

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.064,00 EUR und ist vollständig einge­zahlt.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit kleiner einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 0 (Vj. TEUR 2).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft besitzt finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von TEUR 191 (Erfüllungsbetrag) sowie aus Kfz-Leasingverträgen in Höhe von TEUR 12.

Außerdem bestehen verschiedene Lizenzverträge mit einem Jährlichen Aufwand von 290 TEUR, hier wer­den die jährlich laufenden Verträge im Wesentlichen weitergeführt.

SONSTIGE ANGABEN

Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitneh­mer betrug 16 (Vj. 24).

Geschäftsführer

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr:
· Florian Braunschweig (bis 26. Mai 2023)
· Benjamin Bak (ab 26. Mai 2023)

Berlin 07. Oktober 2024
Benjamin Bak (Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.04.2025 festgestellt.

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