Intecma Service GmbH & Co. KGLiquidiert

42853 Remscheid, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRA 19347
Eingetragen
9.2.2004

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Intecma Service GmbH & Co. KG

Remscheid

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 23.926,00 31.672,00
I. Sachanlagen 23.926,00 31.672,00
B. Umlaufvermögen 83.773,40 80.679,07
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 64.490,35 48.494,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 400,00 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.283,05 32.184,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.496,55 1.371,09
Bilanzsumme, Summe Aktiva 115.195,95 113.722,16

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 5.000,00 5.000,00
I. Kapitalanteile 5.000,00 5.000,00
1. Kapitalanteile der Kommanditisten 5.000,00 5.000,00
B. Rückstellungen 7.397,00 10.515,00
C. Verbindlichkeiten 102.798,95 98.207,16
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 102.798,95 98.207,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 115.195,95 113.722,16

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Intecma Service GmbH & Co. KG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2010 anzuwenden.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear  vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2009 übernommen und fortgeführt worden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 400,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 102.798,95 (Vorjahr: Euro 98.207,16).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Forderungsspiegel

Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
zum 31.12.2010 kleiner 1 Jahr größer 1 Jahr
Art der Forderung TEuro TEuro TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 48,4 48,4 0,0
sonstige Vermögensgegenstände 16,1 15,7 0,4
Summe 64,5 64,1 0,4

Verbindlichkeitenspiegel

Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
zum 31.12.2010 kleiner 1 J. 1 bis 5 J. größer 5 J.
Art der Verbindlichkeit TEuro TEuro TEuro TEuro
gegenüber Gesellschaftern 74,1 74,1 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 28,7 28,7 0,0 0,0
Summe 102,8 102,8 0,0 0,0

Ergebnisverwendung


Gemäß Gesellschaftervertrag vom 15.12.2003 ist der Jahresüberschuss wie folgt aufzuteilen:
  

Jahresüberschuss
Euro
Komplementärkapitalgesellschaft
Intecma Verwaltungs-GmbH
0,00
Kommanditist
Nadja Ullrich
3.997,88
Kommanditist
Frank Ullrich
3.997,87


Sonstige Pflichtangaben

Unbeschränkte Haftung an Unternehmen

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter folgender Unternehmen:
  

Name
Intecma Verwaltungs-GmbH
Sitz
Hindenburgstr. 18, 42853 Remscheid
Rechtsform
GmbH


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 264c Abs. 1 HGB)

In den ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 74.116,16 (Vorjahr: Euro 79.266,92) enthalten.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 74.116,16 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 79.266,92 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.07.2011 festgestellt.

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