Schoenau AktiengesellschaftLiquidiert

Düppelstraße 1, 14163 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 81297
Eingetragen
1.7.2004
Branche
Forschung und Entwicklung im Bereich BiotechnologieHerstellung von SolarwärmekollektorenTätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklern
Gegenstand
Die Forschung, Entwicklung, Planung, Beratung und der Vertrieb auf dem Gebiet regenerativer Energien, insbesondere der Solarenergie, der optischen Systeme, der Klima- und der Informationstechnik, die Errichtung und der Betrieb von eigenen energietechnischen Anlagen, die Vermietung von klimatechnischen Anlagen, der Betrieb eines Bautentrocknungsgewerbes mit Vermietung, Aufstellung und Service von Raum- und Bautentrocknungsanlagen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Schoenau Aktiengesellschaft

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 47.182,43 60.831,43
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.379,00 5.383,00
II. Sachanlagen 38.690,51 50.335,51
III. Finanzanlagen 5.112,92 5.112,92
B. Umlaufvermögen 3.088.367,41 1.544.295,43
I. Vorräte 1.658.528,93 386.303,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.422.802,00 1.147.923,05
III. Wertpapiere 5.023,90 5.023,90
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.012,58 5.044,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.426,29 4.592,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.140.976,13 1.609.719,24

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 440.724,61 251.147,93
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 27.333,47 27.333,47
III. Gewinnrücklagen 5.000,00 5.000,00
IV. Gewinnvortrag 168.814,46 47.624,41
V. Jahresüberschuss 189.576,68 121.190,05
B. Rückstellungen 146.125,45 8.716,34
C. Verbindlichkeiten 2.554.126,07 1.347.314,97
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.554.126,07 1.323.514,97
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.540,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.140.976,13 1.609.719,24

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Schoenau AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche, selbstständig nutzbare Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu 410 Euro wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.
In Vorjahren gebildete Sammelposten für bewegliche, selbstständig nutzbare Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen 150 Euro und 1.000 Euro wurden weiterhin entsprechend der steuerlichen Regelung abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt und bewertet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen

Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern/Geschäftführern in Höhe von Euro 372.983,15 (Vorjahr: Euro 380.468,57). Die Forderungen werden mit 4% verzinst.

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 2.554.126 (Vorjahr: Euro 1.347.315)

Die Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit betragen Euro 386 (Vorjahr: Euro 747). Die Verbindlichkeiten aus Steuern betragen Euro 7.477 (Vorjahr: Euro 19.303)

Sonstige Pflichtangaben

Aufsichtsrat
 
Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:
  

Dipl. Wi.-Ing. Hagen Walter
Vorsitzender
 
Gudrun Arndt
 
 
Dipl. Ing. Georg Garstka
 
 


Unterschrift der Geschäftsleitung

 



Berlin , 10.05.2011
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.05.2011 festgestellt.

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