Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 118848
Eingetragen
27.3.2009
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Der Erwerb, die Verwaltung, die An- und Vermietung sowie die Veräußerung von Immobilien sowie die Beteiligung an Unternehmen mit gleichartigem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand.

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Neophytos Stylianou
seit 27.5.2013
Geschäftsführer
Yeheskel Nathaniel
seit 27.3.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Trockland Projects Holding GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Trockland I GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

Vorjahr
T€
A. Anlagevermögen
Sachanlagen 2.829.273,25 2.249
Abschreibungen des Geschäftsjahres: € 64.391,32
B. Umlaufvermögen
I. Unfertige Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 44.480,21 44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
sonstige Vermögensgegenstände 14.604,76 5
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.250,00 13
66.334,97 (62)
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.129,62 14
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 288.578,98 137
3.195.316,82 2.462

PASSIVA

Vorjahr
T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25
II. Verlustvortrag - 161.558,84 - 17
III. Jahresfehlbetrag - 152.020,14 - 145
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 288.578,98 137
0,00 (0)
B. Rückstellungen 3.962,87 1
C. Verbindlichkeiten 3.191.353,95 2.461
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 366.208,36 (Vorjahr: T€ 35,9)
3.195.316,82 2.462

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011 ist nach den Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25.5.2009 und den Vorschriften des GmbHG aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und hat größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Berichtsjahr ergibt sich ein Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt trotzdem nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB), da die Gesellschaft Maßnahmen ergriffen hat, die die Fortführung der Gesellschaft mittelfristig sicherstellen.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet, § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB. Der Grundsatz der Vorsicht mit seinen Ausprägungen, dem Realisationsprinzip und dem Imparitätsprinzip, wurde beachtet, § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB.

Das Anlagevermögen ist dem Anschaffungskostenprinzip entsprechend unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten einerseits und Anschaffungspreisminderungen andererseits, bei Vermögensgegenständen, deren zeitliche Nutzung begrenzt ist, vermindert um lineare Abschreibungen, bilanziert. Grundlage der planmäßigen Abschreibungen ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstands; diese beträgt für das Gebäude 40 Jahre, für die Außenanlagen 15 Jahre und für andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 5 und 10 Jahren.

Die Unfertigen Leistungen enthalten umlagefähige, noch nicht abgerechnete Betriebskosten. Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennbetrag. Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist der Unterschiedsbetrag aus Erfüllungsbetrag und Ausgabebetrag einer Verbindlichkeit, vermindert um die Laufzeit der Verbindlichkeit verteilte planmäßige Abschreibung, ausgewiesen.

Das Gezeichnete Kapital stimmt mit den Angaben im Handelsregister sowie den Regelungen im Gesellschaftsvertrag überein. Die Einlagen sind in voller Höhe erbracht. Der Ansatz erfolgt zum Nennbetrag.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

III. Erläuterungen zur Bilanz

In den Sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für Abschlusskosten sowie Kosten der Buchführung ausgewiesen.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren in Höhe von € 179.000,00 aus Lieferungen und Leistungen und in Höhe von € 1.252.140,50 aus Sonstigen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen in Höhe von € 2.706.340,50.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von € 1.629.200,00 werden durch Grundschulden auf den Immobilien der Gesellschaft besichert. Des Weiteren wurden zur Sicherung dieser Darlehen die üblichen Sicherheiten wie Sicherungsverpfändung der Bankkonten sowie der Erlöse aus der Verpachtung der Immobilie bestellt.

IV. Sonstige Angaben

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von € 1.252.140,50.

Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2011 durch Herrn Yeheskel Nathaniel, Kaufmann, Berlin, vertreten. Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Berlin, 27. August 2012

Yeheskel Nathaniel, Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 war zum Zeitpunkt der Offenlegung noch nicht erfolgt.

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