DTCS GmbH
(vormals: Mayfair Games Europe GmbH)
Bad
Nauheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
3.555,00 |
0,00 |
| I.
Sachanlagen |
3.555,00 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
247.712,70 |
203.513,69 |
| I.
Vorräte |
147.394,89 |
133.250,74 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
32.484,73 |
14.076,35 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
67.833,08 |
56.186,60 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
4.296,61 |
6.322,58 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
255.564,31 |
209.836,27 |
Passiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Eigenkapital |
145.553,91 |
95.284,22 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
200,00 |
200,00 |
| III.
Gewinnvortrag |
70.084,22 |
-12.508,49 |
| IV.
Jahresüberschuss |
50.269,69 |
82.592,71 |
| B.
Rückstellungen |
26.148,23 |
18.542,93 |
| C.
Verbindlichkeiten |
83.862,17 |
96.009,12 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
83.862,17 |
96.009,12 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
255.564,31 |
209.836,27 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der DTCS GmbH vormals Mayfair
Games Europe GmbH ist zum 31.12.2017 nach den neuen
Vorschriften des Handelsgesetzbuches wie es am 25.05.2009
verkündet wurde
( BilMoG ) sowie des GmbH Gesetzes, aufgestellt
worden. Es gelten die Vorschriften für kleine
Kapitalgesellschaften.
Abgaben zur Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren
die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
maßgebend.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
Abschreibungen auf Zugänge des
Sachanlagevermögens erfolgen unter handelsrechtlichen
Bestimmungen, nach der tatsächlichen Nutzungsdauer.
Die Vorräte wurden aufgrund einer
Stichtagsinventur erfasst. Abschläge für nicht
voll verwertbare Waren wurden vorgenommen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.
Erkennbare Einzelrisiken werden durch
Einzelwertberichtigungen ausreichend berücksichtigt.
Die Rückstellungen werden in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr werden künftige Preis- und
Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung
auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als
Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der
Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen
Marktzinssätze, wie sie von der deutschen Bundesbank
monatlich bekannt gegeben werden, zu Grunde gelegt.
Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem
Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in
Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein
Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am
Bilanzstichtag bewertet. Alle übrigen
Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit ihrem
Umrechnungskurs bei Rechnungsstellung oder dem höheren
Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.
Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der
Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag
ausgewiesen, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit
nach diesem Tag darstellen bzw. auf der Passivseite
Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge
für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Erläuterungen zur Bilanz
Aktiva
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände haben
eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
Eigenkapital
Das ausgewiesene Stammkapital beträgt EUR
25.000.
Rückstellungen
Die in der Bilanz ausgewiesenen sonstigen
Rückstellungen betreffen Buchführungs- und
Abschlusskosten.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten betreffen Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen in Höhe von €
66.236,50 (Vorjahr € 79.867,29) und sonstige
Verbindlichkeiten in Höhe von € 17.625,67
(Vorjahr € 16.141,83) . Sie haben eine Restlaufzeit
bis zu einem Jahr.
Bad Nauheim, den 13.03.2018
gez. Günter Doil, Geschäftsführer
Lorenc M. Roznai, Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.03.2018 festgestellt.
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