AV Allgemeine Verwaltungs-GmbHLiquidiert

76131 Karlsruhe, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 711674
Vorher
AWK Allgemeine Organisations- und Verwaltungs-GmbHAV Allgemeine Verwaltungs GmbH
Eingetragen
5.2.1996
Branche
UnternehmensberatungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von allen anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Gegenstand
Unternehmensberatung in den Bereichen Organisation, EDV, Rechnungswesen, Finanzierung, Controlling, Personalwesen, Kostenrechnung, Logistik, Schulungen, ohne Rechts- und Steuerberatung, insbesondere die Durchführung von Buchhaltungs- und allgemeinen Verwaltungsarbeiten sowie Übernahme ähnlicher Dienstleistungen für andere Unternehmen und Privatpersonen.

Historie

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Management

NameRolle
Maria Heidt
seit 13.4.2011
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

AV Allgemeine Verwaltungs-GmbH

Karlsruhe

(vormals: Berlin)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3.016,00 4.008,00
I. Sachanlagen 3.016,00 4.008,00
B. Umlaufvermögen 24.554,89 27.186,80
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.321,83 26.917,74
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 233,06 269,06
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 91.767,21 107.151,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 119.338,10 138.345,82

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Verlustvortrag 102.747,02 138.179,58
III. Jahresfehlbetrag 14.620,19 -5.428,56
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 91.767,21 107.151,02
B. Rückstellungen 1.800,00 32.496,00
C. Verbindlichkeiten 117.538,10 105.849,82
Bilanzsumme, Summe Passiva 119.338,10 138.345,82

Anhang für das Geschäftsjahr 2010


AV Allgemeine Verwaltungs GmbH
Berlin


A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuchs (HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapital-gesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften pro rata temporis linear vorgenommen.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte mit dem Nominalbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind in Höhe von insgesamt € 44.358,00 Steuererstattungsansprüche enthalten, die aufgrund des Ergebnisses der Betriebsprüfung zum 1.1.2009 einzubuchen waren.

Eigenkapital

Der steuerliche Ausgleichsposten wurde im Berichtsjahr über die Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position "sonstige betriebliche Aufwendungen" aufgelöst.

Zum 31. Dezember 2010 besteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von  € 91.767,21, der entsprechend § 268 Abs. 3 HGB auf der Aktivseite ausgewiesen ist.

Der aktivische Ausweis "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen mit der bilanziellen Überschuldung, nicht jedoch mit der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden Haftungsverhältnisse von zusammen € 573.257,65 (Vorjahr: € 573.257,65) aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten (gesamtschuld-nerische Haftung).

In diesem Zusammenhang sind folgende Sicherheiten gewährt worden:


Globale Sicherungsabtretung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aller gesamt-schuldnerisch haftenden Unternehmen.

D. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Holger Sinn, Jurist.


Berlin, 24.6.2011

gez.


Holger Sinn
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.11.2011 festgestellt.

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