Wy-Vet GmbHLiquidiert

41179 Mönchengladbach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Moenchengladbach HRB 13031
Eingetragen
4.2.2009
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen Artikeln, Krankenhaus-, Dental- und AltenpflegebedarfGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfGroßhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen
Gegenstand
der Betrieb von medizinischen Einrichtungen, der Handel mit Arzneimitteln, medizinischen Produkten und verwandten Artikeln, weiterhin die Beratung von Unternehmen im medizinischen Bereich sowie der Im- und Export von und der Handel mit Waren und Dienstleistungen aller Art und die Vermittlung von Geschäften.

Historie

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Management

NameRolle
Rainer Dr. Ott
seit 5.2.2016
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wy-Vet GmbH

Mönchengladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 25.918,00 34.616,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.057,00 2.468,00
II. Sachanlagen 24.861,00 32.148,00
B. Umlaufvermögen 703.258,01 1.111.498,29
I. Vorräte 44.926,18 66.917,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 278.958,31 573.522,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 379.373,52 471.058,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.198,00 1.075,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 730.374,01 1.147.189,29

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 128.795,68 354.843,33
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 112.622,59
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 142.220,74
IV. Bilanzgewinn 28.795,68 0,00
B. Rückstellungen 6.000,00 5.500,00
C. Verbindlichkeiten 595.578,33 786.845,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 730.374,01 1.147.189,29

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
2015
2014
 
EUR
EUR
Ausleihungen
0,00
0,00
Forderungen
29.226,66
26.530,96
Verbindlichkeiten
73.625,00
0,00


Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von EUR 112.622,59 einbezogen.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 29.226,66 (Vorjahr: EUR 26.530,96).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 595.578,33 (Vorjahr: EUR 786.845,96).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Karl-Heinz Wyen
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 173.952,35.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags ergibt sich ein Betrag von EUR 286.574,94, der zu verwenden ist.

In die Rücklagen werden EUR 0,00 eingestellt.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 257.779,26 vorgesehen.

Auf neue Rechnung werden EUR 28.795,68 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Mönchengladbach, 11.03.2016
gez. Karl Heinz Wyen
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.04.2016 festgestellt.

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