SWC MittelstandsBeratung GmbH

Pirmasenser Straße 16, 66994 Dahn, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Zweibrücken HRB 30848
Vorher
VR-Mittelstandsberatung GmbHVR-MittelstandsBeratung GmbH
Eingetragen
9.6.1999
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungPraxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften
Gegenstand
Geändert, nun: Beratung und Betreuung von Industrie, Handwerk, Handel und Banken in fachlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Serviceleistungen und Erbringung von Schulungsleistungen für Kunden. Insbesondere wird die Gesellschaft für Mitglieder und Kunden von Genossenschaften und Unternehmen des genossenschaftlichen Verbundes tätig. Von der Tätigkeit ausgenommen ist die Rechtsund Steuerberatung.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Gruber
seit 7.11.2011
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

VR-Mittelstandsberatung GmbH

Dahn

(vormals: Neu-Isenburg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 904,00 1.612,00
I. Sachanlagen 904,00 1.612,00
B. Umlaufvermögen 75.969,42 92.045,26
I. Vorräte 30.595,00 20.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.949,35 57.087,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.425,07 14.957,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 63,78 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 76.937,20 93.657,26

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 15.471,91 2.093,95
I. gezeichnetes Kapital 25.550,00 25.550,00
II. Kapitalrücklage 10.000,00 0,00
III. Verlustvortrag 23.456,05 25.325,89
IV. Jahresüberschuss 3.377,96 1.869,84
B. Rückstellungen 4.124,00 4.116,00
C. Verbindlichkeiten 57.341,29 87.447,31
Bilanzsumme, Summe Passiva 76.937,20 93.657,26

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich keine Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt. Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 36.949,35
0,00 57.087,50
0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.550,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Aufbewahrungs- und Abschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten 57.341,29 44.390,24 87.447,31 60.496,26

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Günther Kafitz und Herrn Thomas Gruber.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor. Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Dahn, 27. März 2012

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.3.2012.

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