DeskShare
GmbH
Kaiserslautern
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
15.190,00 |
25.959,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1.753,00 |
4.674,00 |
| II.
Sachanlagen |
13.437,00 |
21.285,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
90.825,04 |
86.828,64 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
36.642,94 |
38.856,50 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
54.182,10 |
47.972,14 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
199,92 |
933,27 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
106.214,96 |
113.720,91 |
Passiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
44.021,14 |
32.950,93 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
7.950,93 |
5.758,14 |
| III.
Jahresüberschuss |
11.070,21 |
2.192,79 |
| B.
Rückstellungen |
2.550,70 |
2.959,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
20.828,12 |
19.901,34 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
20.828,12 |
19.901,34 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
38.815,00 |
57.909,64 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
106.214,96 |
113.720,91 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben
Die Form der Darstellung des Jahresabschlusses wurde
gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Es wurden
erstmals die Regelungen nach dem BilMoG angewendet.
Zwecks differenzierterer Darstellung wurden die
Bilanz und die GuV entsprechend der HGB-Mindestgliederung
für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Bei
dem Unternehmen selbst handelt es sich um eine kleine
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.
Ein Mitzugehörigkeitsvermerk war nicht
anzubringen.
B. Angaben zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
wurden auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches erstellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen
des GmbH-Gesetzes zu beachten. Über die angewandten
Bewertungsmethoden wird wie folgt berichtet:
Anlagevermögen:
Die Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten,
vermindert um planmäßige Abschreibungen,
bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der
voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechenden
steuerlichen Vorschriften linear und ggf. degressiv
vorgenommen.
Außerplanmäßige Abschreibungen sind
im Berichtsjahr nicht vorgenommen worden.
Umlaufvermögen:
Bei der Ermittlung der Anschaffungskosten der Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte die Bewertung
grundsätzlich auf der Basis direkt erfasster
Einstandspreise. Das Gleiche gilt für den Waren- bzw.
Materialbestand, soweit Umlaufvermögen RHB / Waren
gegeben waren.
Bei der Ermittlung der aktivierten Herstellungskosten
für unfertige Erzeugnisse wurde von dem Wert der
ausgeführten Arbeiten ausgegangen, sofern zutreffend.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden
zu Nennwerten erfasst. Dem Ausfall einzelner Forderungen
wurde im Rahmen des Ausweises als Forderungsverluste
Rechnung getragen.
Passivposten:
Die Rückstellungen wurden nach üblicher
kaufmännischer Schätzung ermittelt.
Es war ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten
einzustellen, für Leistungen, welche erst im Folgejahr
erbracht werden müssen. Einzelaufzeichnungen dazu
liegen vor.
Verbindlichkeiten sind mit dem
Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.
Abweichungen in den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden im Verhältnis zum Vorjahr liegen
nicht vor.
Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten wurden
Einnahmen vor dem Schlussbilanz-stichtag, welche Ertrag
für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen,
abgegrenzt.
C. Angaben zur Bilanz
Die Entwicklung des Anlagevermögens im
Geschäftsjahr ist aus dem Anlagespiegel zu ersehen.
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung mit
einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr betragen 1.943,39 EUR
(Vorjahr: 2.004,23 EUR).
Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis
zu 1 Jahr betragen 18.884,73 EUR (Vorjahr: 17.897,11
EUR).
D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden. Die
planmäßigen Geschäftsjahresabschreibungen
betragen 10.745,00 EUR (Vorjahr: 13.177,17 EUR) und
entfallen voll auf das Sachanlagevermögen.
E. Sonstige Angaben
Im Jahr 2012 erfolgte keine Gewinnausschüttung.
Der Geschäftsführer der DeskShare GmbH im
Berichtsjahr war Herr Mathias Kuhr.
Auf Vorschlag der Geschäftsführung hat die
Gesellschafterversammlung beschlossen, das Jahresergebnis
auf neue Rechnung vorzutragen.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.02.2014 festgestellt.
Kaiserslautern, den 12. Februar 2014
gez. Mathias Kuhr
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