Hanse Metallbau GmbHLiquidiert

18107 Elmenhorst/Lichtenhagen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Rostock HRB 12635
Eingetragen
17.6.2013
Branche
Herstellung von Ausbauelementen aus MetallHerstellung von MetallkonstruktionenHerstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen
Gegenstand
Fertigung, Handel und Montage von Metallteilen, Dächern, Treppen, Fenstern und Fassaden

Historie

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Management

NameRolle
Ingo Rückert
seit 17.6.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Vladimir Dvoskin
51.00%
49.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

96237 Ebersdorf bei Coburg, Großgarnstadt, Tief Gasse 8
12.750 €
51.00%
18107 Elmenhorst/Lichtenhagen, Am Anger 12
12.250 €
49.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hanse Metallbau GmbH

Elmenhorst/Lichtenhagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

27.051,00

865,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

6.400,00

0,00

II. Sachanlagen

20.651,00

865,00

B. Umlaufvermögen

463.749,82

384.532,02

I. Vorräte

210.647,65

265.603,96

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

198.883,19

85.105,89

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

54.218,98

33.822,17

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.399,00

1.399,12

Summe Aktiva

492.199,82

386.796,14



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

73.732,52

113.279,18

I. Gezeichnetes Kapital

18.875,00

18.875,00

II. Kapitalrücklage

140.000,00

140.000,00

III. Verlustvortrag

-45.595,82

0,00

IV. Jahresfehlbetrag

-39.546,66

-45.595,82

B. Rückstellungen

71.668,42

42.978,90

C. Verbindlichkeiten

346.798,88

230.538,06

Summe Passiva

492.199,82

386.796,14

ANHANG

Rechnungslegungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind die Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften angewandt worden.

Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Vorjahr lag ein Rumpfwirtschaftsjahr vor. Die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist daher nur eingeschränkt gegeben.

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungs-/Herstellungs- kosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Zugänge werden ausschließlich nach der linearen Methode abgeschrieben. Bewegliche geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden gemäß § 6 Abs. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt und linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Erhaltene Anzahlungen werden, soweit nach HGB zulässig, offen von den Vorräten abgesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt. Für das allgemeine Kreditrisiko ist eine Pauschalwertberichtigung für Forderungen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit 2 % gebildet.

Das Rechnungsabgrenzungsposten wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von untereinem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen aus Steuerüberzahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von TEUR 36 ausgewiesen.

Flüssige Mittel

Die Position enthält den Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Verpflichtungen aus Urlaub (TEUR 44), aus Jahresabschlusserstellung (TEUR 10), aus Gewährleistungen (TEUR 4)und aus Umsatzsteuer nicht fällig (TEUR 14).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2014

EUR

EUR Restlaufzeit bis 1 Jahr

4.080,38

Restlaufzeit 1 - 5 Jahre

5.386,49

Restlaufzeit über 5 Jahre

0,00

9.466,87

Alle anderen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 40 enthalten.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von EUR 9.822,50 ausgewiesen. Es handelt um Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus dem ehemaligen Pachtverhältnis für 2013 .

Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer ist;

Ingo Rückert, Elmenhorst/Lichtenhagen

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2014 in Höhe von EUR 39.546,66 soll mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr von EUR 45.595,82 verrechnet werden. Nach Verrechnung ergibt sich somit ein Bilanzverlust von EUR 85.142,48

 

Elmenhorst/Lichtenhagen, den 25. Januar 2016

gez. Ingo Rückert

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25.01.2016

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