We.Be.R VerwaltungsGmbHLiquidiert

Paradiesweg 22, 96049 Bamberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bamberg HRB 4966
Eingetragen
22.12.2003
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Die Verwaltung, Verpachtung und Nutznießung des eigenen Vermögens jeglicher Art im In- und Ausland, die Beratung im Zusammenhang mit Vermögensanlagen, die Beteiligung an anderen Gesellschaften und die Übernahme der persönlichen Haftung in anderen Unternehmen, insbesondere bei Unternehmen in der Rechtsform der "GmbH & Co. KG".

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (4)

NameAnteil
60.00%
C******** R***
15.00%
M****** R***
15.00%

Gesellschafter
Beta

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Werner Rupp
Bamberg
15.000 €
60.00%
C******** R***
3.750 €
15.00%
M****** R***
3.750 €
15.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

We.Be.R VerwaltungsGmbH

Bamberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 5.746.366,78 5.567.182,04
I. Sachanlagen 5.130,00 2.850,00
II. Finanzanlagen 5.741.236,78 5.564.332,04
B. Umlaufvermögen 123.937,46 29.301,69
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 72.413,57 9.954,83
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 51.523,89 19.346,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 5.870.304,24 5.596.483,73

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 5.809.114,29 5.530.433,63
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 5.975.000,00 5.975.000,00
III. Verlustvortrag 469.566,37 1.181.848,40
IV. Jahresüberschuss 278.680,66 712.282,03
B. Rückstellungen 13.980,00 20.298,00
C. Verbindlichkeiten 47.209,95 45.752,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 47.209,95 45.752,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 5.870.304,24 5.596.483,73

Anhang



Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der We.Be.R VerwaltungsGmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden erstmals für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2010 angewendet.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Wertpapiere des Anlagevermögens zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden mit dem Kurs am Tag des Geschäftsvorfalls umgerechnet. Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden zum Bilanzstichtag erfolgswirksam zum Devisenkassamittelkurs umgerechnet, soweit deren Restlaufzeit ein Jahr oder weniger beträgt. Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über einem Jahr werden am Bilanzstichtag unter Beachtung des Imparitätsprinzips zum historischen Kurs oder zum Devisenkassamittelkurs umgerechnet.

Erläuterung zur Bilanz

Angabe zu Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte

Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten und Sicherungsrechte der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.
  

Restlaufzeit
Vorjahr
bis zu 1 Jahr
1 - 5 Jahre
über 5 Jahre
gesamt
über 1 Jahr
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
47.209,95
0,00
0,00
47.209,95
0,00
47.209,95
0,00
0,00
47.209,95
0,00


Sicherheiten waren keine bestellt.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
19.928,05


Leitungsorgane

Geschäftsführer:

Werner Rupp, Kaufmann, Bamberg

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.11.2011 festgestellt.

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