init online GmbHLiquidiert

Theoderichstraße 27, 44803 Bochum, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bochum HRB 10307
Vorher
INIT Facility Management GmbH
Eingetragen
15.3.2005
Branche
BeteiligungsgesellschaftenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
die Entwicklung und der Vertrieb von Softwarelösungen im Bereich Facility Management, einschließlich Einführungsberatung, Systemanalyse, Konzeptfindung und Gesamtimplementierung. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Tätigkeit auch auf verwandte Geschäftszweige auszudehnen sowie im In- und Ausland gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben, sich an solchen Unternehmen zu beteiligen und Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften zu errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

init online GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 82.897,00 110.841,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 54.625,00 74.231,00
II. Sachanlagen 28.272,00 36.610,00
B. Umlaufvermögen 363.375,24 389.102,29
I. Vorräte 264.444,44 279.091,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 96.955,26 109.887,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.975,54 123,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 745,92 635,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 447.018,16 500.578,79

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 34.331,24 32.447,46
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 7.447,46 4.892,68
III. Jahresüberschuss 1.883,78 2.554,78
B. Rückstellungen 7.946,53 24.838,66
C. Verbindlichkeiten 337.685,23 370.144,58
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 337.685,23 370.144,58
D. Rechnungsabgrenzungsposten 67.055,16 73.148,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 447.018,16 500.578,79

Anhang


1. Allgemeine Erläuterungen
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung der init online GmbH sind nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften des III. Buches des HGB unter analoger Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Der Anhang berücksichtigt die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften.
Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 274a HGB, § 288 und § 326 HGB wurden für die Offenlegung in Anspruch genommen.
Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.
Die Bewertung der Aktiv- und Passivposten entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256a HGB.


2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, angesetzt.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden, soweit die Anschaffungskosten 410 € nicht überschreiten, im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Die Vorräte  werden zu Herstellungskosten angesetzt. Die Herstellungskosten umfassen grundsätzlich alle aktivierungsfähigen Einzel- und Gemeinkosten. Fremdkapitalzinsen werden nicht einbezogen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert. Für erkennbare Einzelrisiken werden Einzelwertberichtigungen gebildet. Das allgemeine Kreditrisiko wird bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 %, bezogen auf den um die Umsatzsteuer verminderten Bestand, berücksichtigt.
Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert bilanziert.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Der gebildete passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Zahlungseingänge, die im folgenden Geschäftsjahr Erträge darstellen.



3. Erläuterungen zur Bilanz
Das gezeichnete Kapital beträgt 25 T€. Es ist voll eingezahlt.
Die Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer in Höhe von 16.723,29 €.




4. Sonstige Angaben

Organe
Geschäftsführer während des gesamten Geschäftsjahres 2010 war Herr Prof. Dr.-Ing. Burkhard Weber, Bochum.




Bochum, den 15.12.2011




____________________________________
          Prof. Dr.-Ing. Burkhard Weber
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.12.2011 festgestellt.

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