S.N.H IT-Systemhaus GmbHLiquidiert

Grenzweg 8, 16356 Ahrensfelde, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 331463
Eingetragen
15.1.2001
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Softwareentwicklung, Soft- und Hardwarevertrieb, Netzwerk, Consuting, Schulung, sämtliche EDV-Dienstleistungen, Vertrieb von Modellbauartikeln aller Art und Modell-Flugschule, jeweils soweit es keiner gesetzlichen Erlaubnis bedarf.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Zavelsteiner Str. 22, 75394 Oberreichenbach-Würzbach
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

S.N.H IT-Systemhaus GmbH

Oberreichenbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 50.121,00 61.525,00
I. Sachanlagen 50.121,00 61.525,00
B. Umlaufvermögen 65.847,13 82.921,28
I. Vorräte 12.000,00 18.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 53.078,18 64.095,59
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.797,56 12.421,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 768,95 25,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.684,00 3.232,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 117.652,13 147.678,28

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 19.673,31 14.991,58
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 10.008,42 4.089,88
III. Jahresüberschuss 4.681,73 -5.918,54
B. Rückstellungen 2.200,00 2.200,00
C. Verbindlichkeiten 95.778,82 130.486,70
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 44.146,03 53.230,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 117.652,13 147.678,28

Anhang

für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011
 
A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma S.N.H IT-Systemhaus GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Zwecks differenzierter Darstellung wurde die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend der HGB-Mindestgliederung für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechtes des Artikels 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesmt in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Die Beträge aller Abschlussposten sind mit den Angaben des Vorjahres vergleichbar.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Über die angewandten Bewertungsmethoden wird wie folgt berichtet:

Anlagevermögen:

Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs-oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerlichen zugelassenen Zeiträume linear und bei den vor dem 1.Januar 2008 angeschafften oder hergestellten beweglichen Anlagengegenständen auch degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt.

Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, deren Wert 150 Euro aber nicht 1.000 Euro übersteigen, wird im Jahr der Anschaffung ein Sammelposten analog § 6 Abs. 2a EstG gebildet. Bewegliche Gegenstände bis zu einem Wert von 150 Euro werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe aufwandswirksam berücksichtigt.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind im Berichtsjahr nicht vorgenommen worden.

Umlaufvermögen:

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungskosten.

Bei der Ermittlung der aktivierten Herstellungskosten für unfertige Erzeugnisse wurde von dem Wert der ausgeführten Arbeiten ausgegangen.

Forderungen. sonstige Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel wurden mit dem Nominallbetrag angesetzt.

Risiken im Forderungsbestand sind nicht vorhanden. Eine Pauschalwertberichtigung wurde deshalb nicht vorgenommen.

Rechnungsabgrenzungsposten:

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten im Voraus entrichtete Zahlungen für im Folgejahr verursachten Aufwand.

PASSIVPOSTEN

Für alle erkennbaren ungewissenen Verbindlichkeiten sind Rückstellungen gebildet worden Die rückgestellten Beträge wurden mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung der Verpflichtung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

C. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr ist aus beiliegendem Anlagespiegel zu ersehen. Mit der Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführer im Berichtsjahr war Frau Sandra Helle.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.08.2012 festgestellt.

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