Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 63293
Eingetragen
9.6.2008
Branche
Frisör- und BarbiersalonsEinzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnKosmetiksalons und ähnliche Schönheitsbehandlungen
Gegenstand
der Betrieb eines Friseursalons.

Historie

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Management

NameRolle
Katja Beger
seit 9.6.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
98.00%
H*** G***** H*******
2.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Katja Beger
Nümbrecht
24.500 €
98.00%
H*** G***** H*******
500 €
2.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Salon Herrmann GmbH

Gummersbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 26.487,50 30.441,00
I. Sachanlagen 26.487,50 30.441,00
B. Umlaufvermögen 43.430,60 49.057,24
I. Vorräte 11.650,23 16.261,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.075,26 30.598,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 26.542,17 25.769,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.705,11 2.197,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.063,65 13.363,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 79.981,75 92.861,99

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 18.330,79 18.202,99
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 6.797,01 10.052,01
III. Jahresüberschuss 127,80 3.255,00
B. Rückstellungen 1.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 60.650,96 73.659,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 14.165,47 18.523,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 79.981,75 92.861,99

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Salon Herrmann GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungs- legungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurde die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 37 Abs.8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu den Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276 und 288 HGB Gebrauch gemacht.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 150,00 EUR nicht überschreiten, werden gemäß § 6 Absatz 2 EStG in voller Höhe als Betriebsausgaben angesetzt. Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Wert von 150,00 EUR aber nicht den Wert von 1.000,00 EUR übersteigt, wurden gemäß § 6 Absatz 2 a EStG in einen Sammelposten eingestellt und im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel aufwandswirksam aufgelöst. Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten im Geschäftsjahr den Wert von 150,00 EUR aber nicht den Wert von 410,00 EUR übersteigt, wurden im Geschäftsjahr sofort abgeschrieben.

Die Bestände wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Feststellung des Jahrsabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 27.Juni 2011 festgestellt.

Beschluss der Ergebnisverwendung

In der Gesellschafterversammlung vom 27. Juni 2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen, den Bilanzgewinn in Höhe von 18.330,79 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführung

Frau Katja Krieger, Friseurmeisterin, in der Zeit vom 01.01.2010 bis 31.12.2010.

Angaben zu den Forderungen und Verbindlichkeiten

Der Betrag der Forderungen gegenüber Gesellschafter betrug im Geschäftsjahr 26.542,17 EUR.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betrug im Geschäftsjahr 15.417,18 EUR.

 

Gummersbach, 27.Juni 2011

gez. Katja Krieger, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2011 festgestellt.

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