Becker & Vit - Automobile GmbHLiquidiert

27412 Hepstedt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 9407 HB
Eingetragen
5.8.2005
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
Der Handel mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen aller Art, der Betrieb einer Kraftfahrzeugreparaturwerkstatt sowie die Durchführung aller damit in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Becker
seit 18.1.2024
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Becker & Vit - Automobile GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 34.599,00 29.087,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 484,00 968,00
II. Sachanlagen 34.115,00 28.119,50
B. Umlaufvermögen 853.886,64 933.015,23
I. Vorräte 722.035,47 838.492,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 123.335,78 86.694,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.515,39 7.828,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.539,00 2.539,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 6.824,87 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 897.849,51 964.641,73

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 0,00 7.502,99
I. gezeichnetes Kapital 51.200,00 51.200,00
II. Kapitalrücklage 100.000,00 100.000,00
III. Bilanzverlust 158.024,87 143.697,01
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 6.824,87 0,00
B. Rückstellungen 4.500,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 893.349,51 954.138,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 897.849,51 964.641,73

Anhang



für das Geschäftsjahr 2018

der

Becker & Vit - Automobile GmbH
Bremen


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 der Becker & Vit - Automobile GmbH mit Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen, HRB 9407) wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wurde zum Teil Gebrauch gemacht. Auf die Aufstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Abs. 1 HGB verzichtet.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde vor Ergebnisverwendung aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, wurden die Davon-Vermerke zu Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung in den Anhang aufgenommen.

B. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze der Vorträge zum 1. Januar 2018 entsprechen denen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017, sodass die Bilanzidentität gewahrt wird.

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinander folgenden Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, wird grundsätzlich beibehalten.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird  vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (going-concern-Prinzip) ausgegangen.

Die Bewertungsmethoden sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben. Die Bilanzkontinuität wird somit gewahrt.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Der Grundsatz der Vorsicht sowie das Realisations- und das Imparitätsprinzip wurden beachtet.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Für die in den Jahren 2014, 2015, 2017 und 2018 erworbenen beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungskosten Euro 250,00 nicht aber Euro 1.000,00 übersteigen, wurden abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung im Zugangsjahr ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird. Nach fünf Jahren erfolgt im Anlagenspiegel die Erfassung als Abgang.

Sofern bei den Anlagegegenständen zum Abschlussstichtag von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung auszugehen ist, werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden grundsätzlich zum Nennwert oder zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die übrigen Vermögensgegenstände (sonstige Vermögensgegenstände, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten) wurden zum Nennwert bewertet.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nacht diesem Tage darstellen. Die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt worden.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Der Forderungsspiegel stellt sich wie folgt dar:

 
 
davon mit einer Restlaufzeit
 
Gesamtbetrag
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 
TEuro
TEuro
TEuro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
105,2
105,2
0,0
Forderungen gegen Gesellschafter
14,8
14,8
0,0
sonstige Vermögensgegenstände
3,2
3,2
0,0
Summe
123,2
123,2
0,0



 Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten nachfolgend in einem Verbindlichkeitenspiegel dargestellt:

 
 
davon mit einer Restlaufzeit
 
Gesamtbetrag
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
367,1
367,1
0,0
0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
435,2
435,2
0,0
0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
50,0
0,0
0,0
50,0
sonstige Verbindlichkeiten
41,0
41,0
0,0
0,0
Summe
893,3
843,3
0,0
50,0

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten
aus Steuern: TEuro 39,0

Im Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten sind durch Sicherungsübereignung gesicherte Verbindlichkeiten in Höhe von TEuro 94,7 enthalten.

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Von der größenabhängigen Erleichterung gemäß § 276 HGB, die Umsatzerlöse, die sonstigen betrieblichen Erträge sowie den Materialaufwand saldiert als Rohergebnis zusammenzufassen, wurde kein Gebrauch gemacht.

E. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte die Geschäftsführung durch die einzelvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer Michael Becker, Hepstedt.

Zum Abschlussstichtag beliefen sich die an die Geschäftsführung gewährten Kredite auf TEuro 14,8. Diese werden mit 4% p. a. verzinst.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 5,5 Mitarbeiter beschäftigt.

Bremen, 17. März 2020

 Becker & Vit - Automobile GmbH
        - Geschäftsführung -

 _______________________
 (Michael Becker)
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.03.2020 festgestellt.

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