med-DE GmbH LogisticsLiquidiert

47906 Kempen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Krefeld HRB 9859
Eingetragen
16.12.2003
Branche
Erbringung von LogistikdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für die GüterbeförderungBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Logistik, die Organisation, der Service und insbesondere verkaufsfördernde Leistungen zur Vertriebsunterstützung von medizinischen und medizinischtechnischen Geräten, Ausstattungen und Zubehör, sowie die Entwicklung von Transportsystemen und die Vermittlung und Ausführung von Dienstleistungen für Dienstleister aus den Bereichen Akquisition und Transport, insbesondere auch die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung in Personengesellschaften . Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen, auch zur Beteiligung an anderen Unternehmen oder zum Erwerb anderer Unternehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen im Inund Ausland zu errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Tobias Breuer
seit 20.3.2018
Liquidator
Björn Breuer
seit 20.3.2018
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 4 angezeigt

Margeritenstraße 145, 47906 Kempen
11.500 €
45.10%
Dorfstraße 61, 47259 Duisburg
11.500 €
45.10%

Konzern- und Jahresabschlüsse

med-DE GmbH Logistics

Kempen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 48.466,00 62.842,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.442,00 1,00
II. Sachanlagen 47.024,00 62.841,00
B. Umlaufvermögen 807.433,51 418.191,37
I. Vorräte 141.488,50 86.542,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 662.325,95 281.264,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 18.472,04 7.775,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.619,06 50.383,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.721,32 7.291,24
Bilanzsumme, Summe Aktiva 860.620,83 488.324,61

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 220.323,48 151.330,29
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Gewinnvortrag 125.830,29 33.276,31
III. Jahresüberschuss 68.993,19 92.553,98
B. Rückstellungen 71.044,00 40.136,00
C. Verbindlichkeiten 569.253,35 296.858,32
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 468.913,35 179.398,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 860.620,83 488.324,61

Anhang


1. Allgemein 

a) Anwendung des HGB

Der Jahresabschluß des Geschäftsjahres 2009  wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für kleine Kapitalgesellschaften erstellt. Dabei wurden in der Bilanz nur Pflichtvermerke aufgenommen. Im übrigen wurde von dem Wahlrecht gem. § 284 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht, Vermerke in den Anhang aufzunehmen. Ebenso wurde von dem Wahlrecht
gem. § 288 HGB gemacht.

Für die Gewinn-und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

b) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs-bzw.Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer beträgt bei anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3-10 Jahre.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gem.§ 6 Abs.2 EStG im Jahr des Zugangs  voll abgeschrieben; gem. § 6 Abs.2a EStG auf 5 Jahre verteilt.

Forderungen werden zum Nennwert angesetzt. Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken  durch Wertberichtigungen berücksichtigt.
Die sonstigen Rückstellungen entsprechen den zu erwartenden Ausgaben.
Die sonstigen Verbindlichkeiten werden mit  dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

2. Erläuterungen zur Bilanz
Verbindlichkeitenspiegel: § 285 Nr.1 u 2 HGB
Die Restverbindlichkeiten bis zu einem Jahr betragen        468.913,35 €  (01.01.-31.12.2009)
Die Restverbindlichkeiten bis zu einem Jahr betragen        179.398,32 €  (01.01.-31.12.2008)
Die Restverbindlichkeiten von mehr als 5 Jahren betragen 100.340,00 €  (01.01.-31.12.2009)
Die Restverbindlichkeiten von mehr als 5 Jahren betragen 117.460,00 €   (01.01.-31.12.2008)

Angaben der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Forderungen:
Der Betrag der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beträgt 25.182,88 € (01.01.2009-31.12.2009)
Der Betrag der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beträgt 12.331,14 € (01.01.2008-31.12.2008)

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 87.903,25 € (01.01.2009- 31.12.2009 )
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 21.444,95 € (01.01.2008- 31.12.2008)

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführer im Berichtsjahr war:

Herr Tobias Breuer
Herr Björn   Breuer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 87.903,25 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 25.182,88 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 21.444,95 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 12.331,14 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 76.540,00 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 98.420,00 EUR.

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