Ambra GmbHLiquidiert

88662 Überlingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 581482
Eingetragen
2.10.2001
Branche
Bauträger für WohngebäudeArchitekturbüros für HochbauBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Die Entwicklung und Steuerung von Bauprojekten und die Erbringung dazugehörender Architektur- und Statikleistungen. Der Gesellschaft ist auch die schlüsselfertige Erstellung von Massivbauten gestattet. Gegenstand des Unternehnwns ist weiter die gem. § 34 c Gewerbeordnung genehmigungspflichtige Tätigkeit als Bauträger.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Ambra GmbH

Uberlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 21.203,77 17.453,77
I. Sachanlagen 120,50 265,50
II. Finanzanlagen 21.083,27 17.188,27
B. Umlaufvermögen 89.071,73 94.052,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 86.744,29 86.744,29
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.327,44 7.308,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 674,14
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 593.997,44 600.517,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 704.272,94 712.698,20

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 625.517,40 413.964,68
III. Jahresüberschuss 6.519,96 -211.552,72
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 593.997,44 600.517,40
B. Rückstellungen 42.500,00 92.500,00
C. Verbindlichkeiten 661.772,94 620.198,20
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 661.772,94 620.198,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 704.272,94 712.698,20


 
Anhang
 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bewertungseinheiten

In die Bewertungseinheit wurden folgende mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten Transaktionen einbezogen:

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Sonstige Vermögensgegenstände

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 661.772,94 (Vorjahr: EUR 620.198,20). Es handelt sich um ein Verrechnungskonto von nahen Angehörigen des Gechäftsführer.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Michael Schulze
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer
Weitere Geschäftsführer:
-
ausgeübter Beruf:
-


Vergütungen der Geschäftsführer

Als Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr wurden EUR 0,00 gewährt.

Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Im Laufe des Geschäftsjahres führte das Unternehmen die folgenden Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen durch: (siehe Verrechnungskonto)

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresgewinn beträgt EUR 6.519,96.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Überlingen, den 28.12.2011
 
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2011 festgestellt.

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