Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 99974
Eingetragen
9.1.2006
Branche
Großhandel mit Zucker, Süßwaren und BackwarenHerstellung von Süßwaren, ohne DauerbackwarenEinzelhandel mit Back- und Süßwaren
Gegenstand
Der Handel mit Süßwaren und thematisch arrondierenden Produkten sowie der Betrieb von Internetportalen.

Historie

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Management

NameRolle
Vorstandsmitglied
Vorstandsmitglied
Peer Uwe Michaelis
seit 9.1.2006
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

Schokozeit AG

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva in EUR

2007 und 2006

P e r i o d e n v e r g l e i c h

A. Anlagevermögen  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 700,00 700,00
00030 Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten 700,00 700,00
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 700,00 700,00
II. Sachanlagen  
2. technische Anlagen und Maschinen 893,56 0,00
00210 Maschinen 893,56 0,00
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 181,99 454,97
00400 Betriebsausstattung 181,99 454,97
Summe II. Sachanlagen 1.075,55 454,97
Summe A. Anlagevermögen 1.775,55 1.154,97
C. Umlaufvermögen  
I. Vorräte  
1. Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe 9.367,39 11.352,00
03970 Bestand - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 9.367,39 11.352,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 12.039,03 3.138,00
07140 Waren ( Bestand ) 12.039,03 3.138,00
Summe I. Vorräte 21.406,42 14.490,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 10.105,97 5.490,70
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 10.105,97 5.490,70
4. sonstige Vermögensgegenstände 4.583,95 598,71
01571 Anrechenbare Vorsteuer 7% 2.602,21 979,77
01575 Anrechenbare Vorsteuer 16% 134,72 5.704,33
01576 Anrechenbare Vorsteuer 19 % 10.026,61 8,55
01588 Bezahlte Einfuhrumsatzsteuer 687,11 0,00
01590 Durchlaufende Posten 0,00 53,88
01771 Umsatzsteuer 7% -5.216,48 -1.477,30
01775 Umsatzsteuer 16% 0,00 -211,02
01776 Umsatzsteuer 19 % -1.591,94 0,00
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen -2.058,28 -4.459,50
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.689,92 6.089,41
III. Wertpapiere  
3. sonstige Wertpapiere 753,49 750,00
01349 Mietkaution 753,49 750,00
Summe III. Wertpapiere 753,49 750,00
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 19.457,36 702,66
01000 Kasse 6.956,72 200,28
01200 Berliner Bank 12.500,64 502,38
Summe C. Umlaufvermögen 56.307,19 22.032,07
Summe Aktiva 58.082,74 23.187,04

Passiva in EUR

2007 und 2006

P e r i o d e n v e r g l e i c h

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  
Umsatzerlöse 80.168,86 22.418,99
08200 Erlöse 130,79 0,00
08300 Erlöse - 7% Umsatzsteuer 75.336,15 21.105,26
08400 Erlöse 19% Umsatzsteuer 5.517,70 1.317,00
08731 Gewährte Skonti 7% USt -626,61 0,00
08736 Gewährte Skonti 19% USt -0,20 0,00
08780 Gewährte Rabatte 7% USt -186,45 -3,27
08790 Gewährte Rabatte 19% USt -2,52 0,00
Sonstige betriebliche Erträge   2.889,20
02660 Erträge aus Kursdifferenzen 96,72 0,00
02700 Sonstige Erträge 125,62 1,68
08600 Sonstige betriebliche Erlöse 2.666,86 117,24
Materialaufwand -41.223,46 668,17
03200 Wareneingang -9.517,47 -121,99
03300 Wareneingang - 7% Vorsteuer -36.575,09 -13.779,72
03340 Wareneingang 16 % Vorsteuer -71,93 0,00
03400 Wareneingang 19% Vorsteuer -2.214,55 -196,72
03730 Erhaltene Skonti 1,12 106,02
03731 Erhaltene Skonti - 7% Vorsteuer 1,13 68,27
03735 Erhaltene Skonti - 16% Vorsteuer 0,00 190,66
03736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer 38,16 0,00
03770 Erhaltene Rabatte 9,85 0,00
03780 Erhaltene Rabatte - 7% Vorsteuer 92,86 152,48
03790 Erhaltene Rabatte - 19% Vorsteuer 863,07 0,00    
03800 Bezugsnebenkosten -767,03 -240,83
03960 Bestandsveränd. - Roh-, Hilfs-, Betriebsst. 6.916,42 14.490,00
Personalaufwand -9.682,44 -428,02
04110 Löhne -7.779,00 0,00
04120 Gehälter 0,00 -390,00
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -1.903,44 -38,02
Abschreibungen -1.835,31 -2.584,44
04830 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude) -303,79 -272,99
04855 Sofortabschr. - geringwertige WG -1.531,52 -2.311,45
Sonstige betriebl. Aufwendungen  
Raumkosten -8.218,37 -7.824,58
04210 Miete -6.921,48 -7.247,23
04280 Sonstige Raumkosten -1.296,89 -577,35
Fahrzeugkosten -776,76 -20,69
04570 Fremd-/Leasingfahrzeugkosten -657,14 0,00
04585 Sonstige Kfz-Kosten für Kfz, die nicht zum Betriebsvermögen gehören -119,62 -20,69
Werbekosten -13.941,56 -8.231,89
04610 Werbekosten -13.941,56 -8.231,89
Reisekosten -693,63 -875,66
04670 Reisekosten Unternehmer -693,63 -875,66
Andere betriebl. Aufwendungen -20.607,26 -33.495,42
02150 Aufwendungen aus Kursdifferenzen -16,37 -0,87
03100 Fremdleistungen 0,00 -8.508,24
04360 Versicherungen -70,36 -68,54    
04380 Beiträge -166,18 -125,00    
04650 Bewirtungskosten -443,37 -88,37
04653 Aufmerksamkeiten -71,24 0,00
04655 Nicht abzgf. Betriebsausg. a. Werbe-, Repräsentations-u.Reisek. (n.abziehbar) 0,00 -50,00
04710 Verpackungsmaterial -15.981,85 -6.127,60
04730 Ausgangsfrachten -6.691,00 -320,86
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.238,81 -594,09
04909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten -610,05 0,00
04910 Porto -677,65 -503,26
04920 Telefon -1.713,21 -604,72
04930 Bürobedarf -1.172,93 -1.625,15
04940 Zeitschriften, Bücher -25,10 -66,63
04950 Rechts- und Beratungskosten -326,30 0,00
04957 Abschluß- und Prüfungskosten -500,00 124,14
04970 Kosten des Geldverkehrs -577,43 -451,52
04980 Betriebsbedarf -3.213,57 -1.596,55
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen -57.125,74 -37.560,08
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3,49 0,00
02657 Zinserträge § 233a AO betriebliche Steuern 3,49 0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -155,28 -10,00
02100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -155,28 -10,00
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -26.960,68 -17.376,46
Außerordentliches Ergebnis  
Außerordentliche Erträge 3.356,94 0,01
02500 Außerordentliche Erträge 3.356,94 0,01
Außerordentliche Aufwendungen -425,86 -1.122,99
02000 Außerordentliche Aufwendungen -425,86 -1.122,99
Summe Außerordentliches Ergebnis 2.931,08 -1.122,98
Gesamt -24.029,60 -18.499,44
Ergebnis -24.029,60 -18.499,44

Gewinn- und Verlustrechnung

2007 und 2006

P e r i o d e n v e r g l e i c h

A. Eigenkapital  
I. Kapital 63.000,00 53.000,00
00800 Gezeichnetes Kapital 51.000,00 51.000,00
00890 Gesellschafter-Darlehen 12.000,00 2.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag -33.900,87 -15.401,43
00868 Verlustvortrag vor Verwendung -33.900,87 -15.401,43
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -24.029,60 -18.499,44
Summe A. Eigenkapital 5.069,53 19.099,13
B. Rückstellungen  
II. Rückstellungen  
3. sonstige Rückstellungen 1.000,00 500,00
00977 Rückst. - Abschluß- und Prüfungskosten 1.000,00 500,00
Summe II. Rückstellungen 1.000,00 500,00
Summe B. Rückstellungen 1.000,00 500,00
C. Verbindlichkeiten  
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 103,91 18,34
01210 BW Bank 103,91 18,34
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 46.835,99 2.993,53
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 46.835,99 2.993,53
7. sonstige Verbindlichkeiten 5.073,31 576,04
00730 Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern 3.900,00 500,00
01548 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 12,97 0,00
01590 Durchlaufende Posten 191,70 0,00
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 649,38 0,00
01741 Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer 109,50 0,00
01742 Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit 209,76 76,04
Summe C. Verbindlichkeiten 52.013,21 3.587,91
Summe Passiva 58.082,74 23.187,04

Anhang

Der Jahresabschluss der Schokozeit AG wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Handelsgesetzbuches erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechenden steuerlichen Vorschriften vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 Euro wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Höhe der Abschreibung ist aus der Entwicklung des Anlagevermögens ersichtlich.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten aktiviert.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückstellungsbetrag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Angaben zu den Einzelposten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Das Jahresergebnis stammt aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Ergebnisverwendung und Gewinnvortragsentwicklung

Im Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag von 33.900,87 € enthalten.

Der Jahresfehlbetrag beträgt 24.029,60 €. Dies ist auch der zu verwendende Betrag. Der zu verwendende Betrag wird in voller Höhe auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben den gesetzlichen Vorschriften entsprechend grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch Herrn Holger C. Janßen, Prof. Rayan Abdullah und Herrn Peer U. Michaelis wahrgenommen. Den Herren wurde keine Vergütung gewährt.

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

Gegenüber Gesellschaftern bestehen folgende Rechte und Pflichten:

-          Herrn Holger C. Janßen              2.000,-€

-          Prof. Rayan Abdullah                 2.000,-€

-          Herrn Peer U. Michaelis               5.900,-€

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