Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 32950
Vorher
Hamburger Friseurbedarf Willy Stopperka GmbH
Eingetragen
9.8.1984
Branche
Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnGroßhandel mit WerkzeugmaschinenGroßhandel mit Tabakwaren
Gegenstand
Der Handel und Vertrieb mit Waren, Artikeln und Materialien, sowie Hilfsmitteln für den Friseurbedarf, Einrichtungen, Hilfsgeräte, Werbemittel und Marketing, sowie Verpackungen jeder Art im Großhandel für den Friseurbedarf, sowie Handel und Vertrieb von Maschinen aus diesem Bereich jeder Art im Großhandel. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Arne Dr. Thomsen
seit 29.12.2006
Geschäftsführer
Bodo Hillers
seit 18.3.2003
Geschäftsführer
Britta Kramer
seit 27.6.2002
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
54.00%
26.00%

Gesellschafter
Beta

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Bodo Hillers
Hamburg
27.000 €
54.00%
Helga Hillers
Hamburg
13.000 €
26.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Stopperka GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.972.300,41 1.979.255,62
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 96.968,00 121.885,00
II. Sachanlagen 343.597,02 306.405,02
III. Finanzanlagen 1.531.735,39 1.550.965,60
B. Umlaufvermögen 2.355.109,62 2.060.754,36
I. Vorräte 1.147.608,04 1.241.637,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 463.196,00 440.175,75
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 206.130,56 191.684,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 744.305,58 378.940,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.451,01 12.433,93
Aktiva 4.338.861,04 4.052.443,91

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.382.786,20 2.161.907,03
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzgewinn 2.332.786,20 2.111.907,03
davon Gewinnvortrag 2.111.907,03 2.050.002,60
B. Rückstellungen 1.049.672,52 941.915,70
C. Verbindlichkeiten 906.402,32 948.621,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 258.678,18 233.275,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 647.724,14 715.346,05
davon gegenüber Gesellschaftern 43.499,84 42.274,59
Passiva 4.338.861,04 4.052.443,91

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Stopperka GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Hamburg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Hamburg
Register-Nr.: 32950

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen 766.730,00 EUR.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt.

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 206.130,56 EUR (Vorjahr: 191.684,71 EUR).

Pensionsrückstellungen

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 22.859,00 EUR.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der  Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  333.913,06 EUR (Vorjahr: 375.652,18 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 EUR.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 546.105,11 EUR EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:




Laufzeit bis längstens
Summe
Mietvertragsbindung
(Kündigunsfrist 6 Monate)
118.733,94 EUR
Kfz-Leasing
21.09.2027
427.371,17 EUR


546.105,11 EUR


Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 44,25.

Die Berechnung erfolgte methodisch in der Form, dass der Stand des Personals summarisch am 31.3., 30.6., 30.9. und 31.12.des Geschäftsjahrs festgehalten und durch die Anzahl der Quartale dividiert wurde.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Hamburg, den 04.06.2024

gez. Bodo Hillers

gez. Dr. Arne Thomsen


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.06.2024 festgestellt.

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