Metropol Financial Services GmbHLiquidiert

22047 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 78515
Vorher
"Ad acta" Dreihundertneunundneunzigste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbHOdin Beratungs GmbHHerkules Immobilien-Beratung GmbHGriffin Financial Services GmbH
Eingetragen
15.1.2001
Branche
Institute für Factoring-GeschäfteSonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten a. n. g.Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g.
Gegenstand
die Finanzierungs- und Immobilienberatung.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Metropol Financial Services GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 603.836,79 755.661,20
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 584.366,37 727.900,11
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.470,42 27.761,09
B. Rechnungsabgrenzungsposten 291,55 291,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva 604.128,34 755.952,75

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 589.812,35 729.804,71
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 564.812,35 704.804,71
B. Rückstellungen 3.193,00 8.531,92
C. Verbindlichkeiten 11.122,99 17.616,12
Bilanzsumme, Summe Passiva 604.128,34 755.952,75

Anhang


 
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Metropol Financial Services GmbH wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschiften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB und Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz  des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind mit Ausnahme des Anwendungsbereiches des § 256a Satz 2 HGB nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.


Einzelne Posten wurden wir folgt bewertet:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.Die Rückstellungen wurden in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00)

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen Euro 11.122,99 (Vorjahr Euro 17.616,12).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00).
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2011
 
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
4,8
4,8
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
6,3
6,3
0,0
0,0
Summe
11,1
11,1
0,0
0,0



Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse wurde unter Bezug auf § 288 Satz 2 HGB unterlassen.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten in voller Höhe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer im Kalenderjahr 2011 war:

Herr René Ravn


Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gemäß § 286 IV HGB.

VI. Angaben gemäß § 42 III GmbHG

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen Euro 0,00 (Vorjahr Euro 0,00).

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.06.2012 festgestellt.

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