Kompass Tours GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 552369
Eingetragen
28.2.2002
Branche
ReiseveranstalterVermittlungstätigkeiten für BeherbergungsdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für die Personenbeförderung
Gegenstand
Vermittlung und Durchführung von Reisen (Flug- Schiffs-. Bahnreisen) im In- und Ausland, Hotelbuchungen, Reisebuchungen, Pauschal- und Individualreisen, Beratung, Visaservice und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Kompass Tours GmbH

Ravensburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 46.834,00 2.457,00
I. Sachanlagen 3.334,00 2.457,00
II. Finanzanlagen 43.500,00 0,00
B. Umlaufvermögen 59.648,60 57.031,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.461,54 8.027,69
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 55.187,06 49.004,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.695,75 1.653,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 108.178,35 61.141,81

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 69.215,12 51.303,81
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 1.303,81 -21.079,39
III. Jahresüberschuss 17.911,31 22.383,20
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 20.000,00 0,00
C. Rückstellungen 10.978,96 4.000,00
D. Verbindlichkeiten 7.984,27 5.838,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 108.178,35 61.141,81

Anhang


 
Der Jahresabschluss der Kompass Tours GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

 
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

 
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

 
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 

 
Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung
 

 
Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

 
Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

 
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

 
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

 
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

 
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

 
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 

 
Grundlagen für die Umrechnung in Euro/DM
 
Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

 

 
Informationen zur Bilanz
 

 
Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
 
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

 

Sachverhalte Betrag
Ausleihungen 0,00 Euro
Forderungen 577,61 Euro
Verbindlichkeiten 0,00 Euro


 

 

 
Angabe der Vorschriften zur Bildung der Sonderposten mit Rücklageanteil
 
Nachfolgend werden die Vorschriften und Werte der einzelnen Sonderposten mit Rücklageanteil angegeben:

 
Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Sonderpostens mit Rücklageanteil im Jahr 2006:

 

Vortrag 0 Euro
Auflösung 0 Euro
Einstellung 20.000,00 Euro
Stand 31.12.2006 20.000,00 Euro


 

 

 
Sonstige Angaben
 

 
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
 
Gesonderte Ausgabe von Verbindlichkeiten
 
Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

 

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB Betrag
aus der Begebung und Übertragung von Wechseln 0,00 Euro
davon durch Pfandrechte oder sonstige
Sicherheiten gesichert
0,00 Euro
davon gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 Euro
gesichert durch: 0,00
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften 0,00 Euro
aus Gewährleistungsverträgen 0,00 Euro
aus Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 Euro
Summe 0,00 Euro


 

 

 
Angabe der Unternehmen, an denen das Unternehmen mit mindestens 20% / 5% beteiligt ist
 
Gemäß § 285 S. 1 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

 

Firmenname Anteilshöhe
 

 
eWave Interactive GmbH 65,22%
 

 



 
 

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