LNT Touristik GmbHLiquidiert

80469 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 100221
Eingetragen
28.9.1992
Branche
ReiseveranstalterReisebürosErbringung sonstiger reisebezogener Dienstleistungen a. n. g.
Gegenstand
Durchführung und Organisation von Reiseveranstaltungen, Reisebüro, Hotelvertretungen, sowie sämtliche touristischen Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Konstantinos Limnidis
seit 17.1.2012
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Konstantin Limnidis
Fasanengarten 16, München
22.500 DM
45.00%
Ioannis Limnidis
AG Dimitrin 2 Almos, Griechenland
17.500 DM
35.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

LNT Touristik GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Umlaufvermögen 12.499,85 3.192,22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.444,70 958,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.055,15 2.233,68
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 164.113,34 165.505,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva 176.613,19 168.697,60

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 191.069,97 186.008,72
III. Jahresüberschuss 1.392,04 -5.061,25
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 164.113,34 165.505,38
B. Rückstellungen 4.450,00 5.400,00
C. Verbindlichkeiten 172.163,19 163.297,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 176.613,19 168.697,60

Anhang

Bilanzierungsgrundsätze

Die Gesellschaft ist als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 des Handelsgesetzbuches (HGB) einzustufen. Von den Wahlrechten zu größenabhängigen Erleichterungen des HGB wurde Gebrauch gemacht.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, wurden grundsätzlich im Anhang gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256 HGB sowie den besonderen Ansatz- und Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 279 bis 283 HGB) vorgenommen und ist im wesentlichen an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet, soweit diese mit den handelsrechtlichen Grundsätzen vereinbar ist.

Erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgten bei den immateriellen Wirtschaftsgütern nach der linearen Methode und beim Sachanlagevermögen nach der linearen und der degressiven Methode. Die Zugänge des Wirtschaftsjahres 2008 wurden zeitanteilig abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 werden jeweils im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Vorräte wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrages passiviert. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Stetigkeitsgebot

Die Bilanzierungs- und Bewertungsstetigkeit wurde beachtet.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenstände sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr in Höhe von EUR 0,00 enthalten. Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 0,00.

Kapital

Das gezeichnete Stammkapital in Höhe von EUR 25.564,59 ist in voller Höhe einbezahlt.

Rückstellungen

Für alle am Bilanzstichtag bestehenden Risiken und ungewissen Verpflichtungen, soweit sie erkennbar waren, ist durch Bildung von Rückstellungen ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten

  2009
TEUR
Davon Restlaufzeit unter 1 Jahr
TEUR
Davon Restlaufzeit über 5 Jahre
TEUR
2008
TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,0 0,0 0,0 0,0
Erhaltene Kundenanzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8,5 8,5 0,0 5,9
Sonstige Verbindlichkeiten 163,7 9,0 154,7 157,4
davon aus Steuern (0,0) (0,0) (0,0) (0,4)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 154.667,49

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

-keine-

Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane

- Herr Konstantin Limnidis

 

München, den 14. Januar 2011

Konstantin Limnidis, Geschäftsführer

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