Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 305099
Eingetragen
16.6.1999
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenRückgewinnung sortierter WerkstoffeBau von Industrieanlagen, außer Gebäuden
Gegenstand
Montageservice für Recyclinganlagen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

KB GmbH

Obermaßfeld-Grimmenthal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 2.742,00 3.417,00
I. Sachanlagen 2.742,00 3.417,00
C. Umlaufvermögen 29.665,11 14.211,19
I. Vorräte 10.654,78 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.006,23 1.048,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.004,10 13.162,21
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.990,51 6.843,20
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 6.846,48 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 43.244,10 36.971,39

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 5.877,40
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Vortrag auf neue Rechnung -19.346,48 -19.122,60
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 6.846,48 0,00
B. Rückstellungen 5.568,00 3.500,00
C. Verbindlichkeiten 37.676,10 27.593,99
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 33.988,92 20.957,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 43.244,10 36.971,39

Anhang

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz nach § 284 HGB

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss zum 31.Dezember 2010 wurde unter Beachtung der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Den Wertansätzen zu Beginn des Geschäftsjahres liegt die Bilanz zum 31. Dezember 2009 zugrunde.

Auf Grund der Annwendung des BilMoG werden abweichend zum Vorjahr noch nicht eingeforderte ausstehende Einlagen offen abgesetzt vom gezeichneten Kapital und der verbleibende Betrag in der Hauptspalte der Passivseite ausgewiesen (= Nettoausweis).

Die Geschäftsführung hat gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB auf die Aufstellung eines Lageberichtes verzichtet. Des Weiteren wurden die Erleichterungen des § 288 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. §§ 238, 264 ff HGB aufgestellt.

Soweit für Pflichtangaben Wahlrechte bestehen, diese in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang darzustellen, sind diese aus Gründen der Übersichtlichkeit im Anhang dargestellt.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schuldposten wurde allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung getragen.

Die Sachanlagen werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Für abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden planmäßige Abschreibungen mit steuerlich höchstzulässigen Sätzen nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Für Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 150,00 EUR und 1.000,00 EUR die ab dem 01. Januar 2008 angeschafft wurden, wurde entsprechend § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre gleichmäßig aufgelöst wird.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten abzüglich Preisnachlässen bewertet. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.

Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen im Geschäftsjahr im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitute

Die Salden zum Bilanzstichtag sind durch Saldenbestätigungen und Kontoauszüge der kontoführenden Institute bzw. durch Kassenbücher zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Hier sind in der Hauptsache vorausbezahlte Versicherungen und Leasingsonderzahlungen ausgewiesen.

Passiva

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Verpflichtungen gegenüber Personal (3.768,00 EUR) und für die Erstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses (1.800,00 EUR) gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind:

bis 1 Jahr: 33.988,92 EUR

1-5 Jahre: 3.687,18EUR

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch eine Kreditorensaldenliste nachgewiesen.

Es bestehen keine Besicherungen durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte.

Sonstige Angaben

Zum Geschäftsführer ist Herr Frank Kühlhorn bestellt.

Auf die Angaben der Gesamtbezüge der Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 9a HGB wurde gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Im Geschäftsjahr 2010war durchschnittlich 1 Arbeitnehmer beschäftigt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen in wesentlichem Umfang bestanden im Geschäftsjahr nicht.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.10.2011 festgestellt.

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