Wintersberger & Partner GmbHLiquidiert

20251 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 58858
Eingetragen
23.6.1995
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für Fachplanung von sonstigen technischen AnlagenIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Gegenstand
die Planung und Projektierung von haustechnischen Anlagen, insbesondere Elektroanlagen, Alarmanlagen und Anlagen zur Energieeinsparung.

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Eckhard Buhr
seit 28.1.2009
Prokura
Tanja Schodrock
seit 18.12.2007
Prokura
Harald Wintersberger
seit 18.12.2001
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wintersberger & Partner GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 1.278,23 1.278,23
B. Anlagevermögen 67.578,08 92.441,41
I. Sachanlagen 62.578,08 87.441,41
II. Finanzanlagen 5.000,00 5.000,00
C. Umlaufvermögen 154.902,31 172.540,24
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 141.777,41 167.177,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.500,00 5.500,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.124,90 5.362,26
D. Rechnungsabgrenzungsposten 9.331,46 14.079,05
Bilanzsumme, Summe Aktiva 233.090,08 280.338,93

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 6.304,11 94.846,89
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 69.282,37 40.327,35
III. Jahresfehlbetrag 88.542,85 -28.954,95
B. Rückstellungen 15.306,02 9.573,17
C. Verbindlichkeiten 211.479,95 175.918,87
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 154.780,47 105.856,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 233.090,08 280.338,93

Anhang gem. §§ 284 - 288 HGB


A. Erläuterungen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2009

I. Gliederung

1. Bilanz

Die Gliederung der Bilanz zum 31. Dezember 2009 erfolgt nach dem in § 266 HGB vorgeschriebenen Gliederungsschema.

2. Gewinn- und Verlustrechnung
 
Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2009 erfolgt nach dem in § 275 Abs. 2 HGB vorgeschriebenen Gliederungsschema nach dem Gesamtkostenverfahren.

II. Bilanzierungsmethode

1. Bilanz

Die Bilanz zum 31. Dezember 2009 wurde nach dem am 1. Januar 1986 in Kraft getretenen Bilanzrichtliniengesetz aufgestellt.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 wurde nach dem am 1. Januar 1986 in Kraft getrete­nen Bilanzrichtliniengesetz aufgestellt.

III. Bewertungsmethoden

1. Bilanz

Die Bewertung erfolgt entsprechend der steuerlichen und handelsrechtli­chen Bestimmungen. Soweit steuerliche Bestimmungen über den han­delsrechtlichen Vorschriften anzuwenden sind, ist dieses erfolgt.

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde die voraussichtliche Nutzungsdauer und die in den amtlichen AfA-Tabellen der Finanzverwaltung festgesetzte Nutzungsdauer zugrunde gelegt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der linearen Methode vorgenommen. Bei Zugängen beweglicher Anlagegüter wurden die Abschreibungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften pro Rata temporis ermittelt.

Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung von Wirtschaftsgütern waren bis zur Be­endigung der Abschlussarbeiten nicht bekannt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu den letzten Einkaufspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Die unfertigen Erzeugnisse wurden mit dem bis zum Bilanzstichtag angefallenen Fertigungs- und Materialaufwand bewertet, dabei wurden die Gemeinkosten angemessen berücksichtigt.

Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt worden.

Die Verbindlichkeiten sind unter Beachtung des Imparitätsprinzips mit dem Rückzahlungsbe­trag angesetzt worden.

Die Rückstellungsbeträge sind nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt wor­den.

IV. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

1. Größenabhängige Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

2. Restlaufzeit von Forderungen

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden in Höhe von 5.500,00 €

3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden in Höhe von 55.366,76

B. Ergänzende Angaben

I. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist:

Herr Harald Wintersberger
 
  II. Gesellschafter

In der Bilanz werden folgende Beziehungen zu Gesellschaftern ausgewiesen:

Forderungen gegenüber Gesellschaftern  59.673,39 €

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  0,00 €

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 59.673,39 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 64.592,94 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 55.366,76 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 66.064,52 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.08.2011 festgestellt.

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