Bonaparte GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 91339
Eingetragen
24.8.2004
Branche
Vermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenSonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenEinzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren
Gegenstand
Betrieb eines Restaurants und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
60.00%
40.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hamburg
15.000 €
60.00%
Hamburg
10.000 €
40.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bonaparte GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Umlaufvermögen 11.401,83 20.614,32
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.790,20 12.641,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.611,63 7.972,98
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 57.420,76 57.488,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva 68.822,59 78.103,16

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 82.488,84 76.119,86
III. Jahresüberschuss 68,08 -6.368,98
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 57.420,76 57.488,84
B. Einlagen stiller Gesellschafter 20.316,95 20.044,63
C. Rückstellungen 5.400,00 5.400,00
D. Verbindlichkeiten 43.105,64 52.658,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 68.822,59 78.103,16

Anhang zum Jahresabschluss des Unternehmens zum 31. Dezember 2009

Bonaparte GmbH

I. Allgemeine Angaben zur Bewertung der Bilanzierung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluss der Firma Bonaparte GmbH & Still zum 31. Dezember 2009 wurde gemäß §§ 242 ff. HGB aufgestellt und gibt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wieder.

Die Bewertung richtet sich nach den §§ 252 ff. HGB.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle möglichen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angemessen und ausreichend angesetzt.

II. Erläuterungen zu den Einzelposten der Bilanz

Forderungen und Verbindlichkeiten haben jeweils Restlaufzeiten bis zu 1 Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter betragen € 42.905,56, gegen stille Gesellschafter € 20.316,95. Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Die Gesellschafter haben beschlossen, die Gesellschaft aufzulösen.

 

Hamburg, den 12. Oktober 2010

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