Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 217730
Eingetragen
29.1.2019
Branche
Garten- und LandschaftsbauErbringung von sonstigen gärtnerischen DienstleistungenGemischte Landwirtschaft
Gegenstand
Die Garten- und Landschaftspflege sowie das landwirtschaftliche Lohnunternehmen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jan-Georg Franz
seit 29.1.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Georg Franz Holding GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Georg Franz GmbH

Wennigsen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 83.599,40 618.127,83
I. Sachanlagen 18.728,00 21.128,00
II. Finanzanlagen 64.871,40 596.999,83
B. Umlaufvermögen 1.384.946,99 1.553.126,45
I. Vorräte 234.988,29 530.233,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 750.135,57 481.746,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 399.823,13 541.145,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 28.938,94 61.889,12
Aktiva 1.497.485,33 2.233.143,40

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 314.747,42 913.793,99
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 289.747,42 888.793,99
B. Rückstellungen 155.124,00 123.994,00
C. Verbindlichkeiten 1.027.613,91 1.195.355,41
Passiva 1.497.485,33 2.233.143,40

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Georg Franz GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Wennigsen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Hannover
Register-Nr.: 217730

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 64.871,40 Euro (Vorjahr: 596.999,83 Euro).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 238.793,99 Euro einbezogen.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.027.613,91 Euro (Vorjahr: 1.195.355,41 Euro).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 383.507,10 Euro (Vorjahr: 352.418,24 Euro).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 4.157.160,00 Euro sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

- Verbindlichkeiten aus Miet- und Pachtverträgen bis zum Ende der Laufzeit (5 Jahre)
- Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen bis zum Ende der Laufzeit (5 Jahre)

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 48,0.

Unterschrift der Geschäftsführung



21. November 2024
gez. Jan-Georg Franz
Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.11.2024 festgestellt.

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