W.P.T. Whirl-Pool-Technik GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 10462
Vorher
Aladin Pool- und Bädertechnik GmbH
Eingetragen
28.4.1995
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenHerstellung von TurbinenGroßhandel mit Sanitärkeramik
Gegenstand
Die Herstellung und der Vertrieb von Whirlpools, Dampfsaunen und sonstigen wasserführenden Anlagen

Historie

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Management

NameRolle
Hans- Peter Fröhlich
seit 8.10.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

W.P.T. Whirl-Pool-Technik GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz

Jahresabschluss          
W.P.T. Whirl-Pool-Technik GmbH 2010          
BILANZ           
AKTIVA 2009 2010 PASSIVA 2009 2010
           
I. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0 0  
II. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 0 0  
         
A.  Anlagevermögen 0 0 A. Eigenkapital 0 0
           
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 I. Gezeichnetes Kapital 25565 25565
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0 0
  2. Geschäfts- oder Firmenwert 0 0 II. Kapitalrücklage 0 0
  3. geleistete Anzahlungen (immat. Vermögensgegenstände) 0 0    
      III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0 0
II. Sachanlagen 0 0   1. gesetzliche Rücklage 0 0
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0 0   2. Rücklage für eigene Anteile (nur Kapitalgesellschaften) 0 0
  2. Technische Anlagen und Maschinen 0 0   3. satzungsmäßige Rücklagen 0 0
  3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0   4. andere Gewinnrücklagen 0 0
  4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0 0    
      IV. Gewinn- / Verlustvortrag -312836 -312725
III. Finanzanlagen 0 0    
  1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0 0 V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 0 0
  2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0 0    
  3. Beteiligungen 0 0    
  4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0    
  5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0 0    
  6. Sonstige Ausleihungen 0 0    
           
B.  Umlaufvermögen 0 0 B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0
           
I. Vorräte 0 0 C. Rückstellungen 0 0
  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2500 2500   1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0 0
  2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0 0   2. Steuerrückstellungen 0 0
  3. fertige Erzeugnisse und Waren 0 0   3. Sonstige Rückstellungen 1000 1000
  4. geleistete Anzahlungen (Vorräte) 0 0    
      D. Verbindlichkeiten 0 0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0 0   1. Anleihen 0 0
  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0 0   2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 283514 283514
  2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0 0   3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0 0
  3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0   4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0 0
  4. Sonstige Vermögensgegenstände 2681 2620 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0 0
        6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0 0
III. Wertpapiere     7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0
  1. Anteile an Tochterunternehmen (Umlaufvermögen) 0 0   8. sonstige Verbindlichkeiten 8084 8084
  2. Anteile an herrschender oder an mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft (Umlaufvermögen) 0 0       davon aus Steuern 0 0
  3. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0       davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0 0
           
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 146 318    
           
C. aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 E. passive Rechnungsabgrenzungsposten 0 0
         
         
SUMME AKTIVA 5327 5438 SUMME PASSIVA 5327 5438

Anhang

A.    Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss (zu Bilanzierung, Bewertung, Währung und Konsolidierung)

Der Jahresabschluss  zum 31.12.2010 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages beachtet.

1.      Angabe der auf Bilanz und G u V angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden  zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.  Anlagevermögens bis zu einem Betrag von 150 Euro wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Die Bewertung der Waren erfolgte zu den durchschnittlichen Einstandspreisen abzüglich eines Abschlages für Skonti unter Beachtung des Niederstwertprinzips. Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert bewertet. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos eine Pauschalwertberichtigung bzw. bei erkennbaren Einzelrisiken eine angemessene Abwertung vorgenommen. Die Rückstellungen sind nach den Grundsätzen des § 249 HGB nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Bei der Bemessung der Steuerrückstellungen und der Sonstigen Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

2.      Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Einfluss auf Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

 

3.      Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

Entfällt, da nur Handelswaren vertrieben werden.

4.      Abweichung von der Vorjahresgliederung

 

5.      Auswirkungen der Änderungen von Schätzungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

 

6.      Angabe und Begründung bei Abweichung von der einheitlichen Bewertung

 

B.     Angaben zu Bilanzposten

1.      Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

keine

2.      Erläuterung größerer Beträge in Sonst. VG, nach dem Bilanzstichtag entstanden

keine

3.      Erläuterung der "Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erw. des Geschäftsbetriebes"

keine

4.      Abschreibungen auf Anlagevermögen und Aufw. f. Ingangs. und Erw. des Geschäftsbetriebes

      keine

5.      Aufnahme Unterschiedsbetrag (Damnum/Disagio) in aktive Rechnungsabgrenzungsposten

entfällt

6.      Bildung steuerlicher Abschreibungen, getrennt nach Anlage- und Umlaufvermögen

Abschreibungen erfolgten nur auf Sachanlagen.

 

7.      Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/Verlustvortrag

 

8.      Sonstige Rückstellungen, nicht unerheblicher Umfang, nicht gesondert ausgewiesen

9.      Aufgliederung der Verbindlichkeiten                              

Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten                   8.084,00

Kreditinstituten                                  283.514,00

C.    Angaben zu GuV-Posten

1.      Außerplanmäßige Abschreibungen beim Anlagevermögen und beim Umlaufvermögen zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen

Keine

2.      Ergebnisbeeinflussung steuerl. Wertansätze für Abschreibungen und Sonderposten

Keine

3.      Steuerrechtliche Abschreibungen

AfA und Nutzungsdauern bei Anlagegütern gemäß der amtlichen Tabelle.

4.      Entwicklung vom Jahrsüberschuss/-fehlbetrag zum Bilanzgewinn/Bilanzverlust

Jahresüberschuss = Bilanzgewinn

D.    Sonstige Angaben

1.      Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

keine

2.      Angaben über Genussrechte, Rechte aus Besserungsscheinen und ähnliche Rechte

 

 

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