Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 96906
Vorher
kyona Frankfurt Main GmbH
Eingetragen
3.7.2013
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Service- und Beratungs-Dienstleistungen zur Optimierung der Zusammenarbeit in Organisationen. Zu diesen Dienstleistungen zählen insbesondere Aufbau und Betrieb von Projekt- und Projekt-Programm- sowie Projekt-Portfolio-Management-Strukturen, Wissens- und Informations-Management, Implementieren von Collaboration-Plattformen, Mitarbeiter-, Führungskräfteentwicklung sowie weitere Dienstleistungen zur Geschäfts- und Organisationsentwicklung inkl. Vermittlung von Beratungs-, Service- und Interim-Management-Leistungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Norbert Borg
seit 28.11.2024
Geschäftsführer
Rainer Borg
seit 3.7.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (3)

NameAnteil
PRAMECO GmbH
49.00%
PRAMECO GmbH
26.01%
24.99%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
12.750 €
51.00%
PRAMECO GmbH
Germany
12.250 €
49.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

kyona Frankfurt Main GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

9.269,00

9.430,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

0,00

II. Sachanlagen

1.269,00

1.430,00

III. Finanzanlagen

8.000,00

8.000,00

B. Umlaufvermögen

464.461,67

250.650,30

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

410.237,99

163.848,59

III. Wertpapiere

0,00

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

54.233,68

86.801,71

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Aktiva

473.730,67

265.080,30



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

120.207,98

70.458.85

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

0,00

0,00

III. Gewinnrücklagen

0,00

0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

45.458,85

26.075,54

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

49.749,13

19.383,31

B. Rückstellungen

30.162,00

8762,00

C. Verbindlichkeiten

323.360,69

180.859,45

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Passiva

473.730,67

265.080,30

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit Es gab keine Änderung zum Vorjahren.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände:
Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Sachanlagen:
Sachanlagen sind Anschaffungskosten vermindert um die Abschreibung bewertet.

Vorräte:
Vorräte sind nicht vorhanden.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:
Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Verbindlichkeiten:
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen:
Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionsrückstellungen:
Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Währungsumrechnung:
Die im Jahresabschluss enthaltenen Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, wurden wie folgt umgerechnet: Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Allgemeines:
Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen bzw. Schulden zu anderen Bilanzpositionen liegen nicht vor.

Aktivposten:
Zu diesem Gliederungspunkt sind keine Angaben zu machen.

Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklagenanteil:
Zu diesem Gliederungspunkt sind keine Angaben zu machen. Dazu wird auch auf § 325 Abs. 1 HGB verwiesen.

Rückstellungen:
Zu diesem Gliederungspunkt sind keine Angaben zu machen.

Verbindlichkeiten:
Zu diesem Gliederungspunkt sind keine Angaben zu machen.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen:
Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane:
Im Geschäftsjahr sind Herr Rainer Borg, 61440 Oberusel Ts. und Dirk Heuschen, Dubai zu gemeinsam vertretungsberechtigten Geschäftsführern bestellt.

Ergebnisverwendung:
Unter Hinweis auf § 325 Abs. 1 HBG wird auf die Angabe der Ergebnisverwendung verzichtet.

Beschäftigte Arbeitnehmer:
Die durchschnittliche Anzahl an Arbeitsnehmern betrug 3.

Feststellung des Jahresabschlusses:
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 05.05.2022.

 

Oberursel, den 05. Mai 2022

gez. Rainer Borg

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05. Mai 2022

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